Разработка и обоснование целесообразности строительства ССК (на примере Канского ЛДК)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 08:45, дипломная работа

Описание

Для завоевания доли рынка необходимо увеличивать как объемы производства так и повышать качество продукции. Вследствие этого, предприятие будет получать двойной экономический эффект: дополнительную прибыль из-за увеличения объемов реализации и повышение цены вследствие улучшения качества. К тому же предприятие займет свою рыночную нишу с более конкурентоспособным товаром.
Но производство востребованного на рынке объема продукции достаточно высокого качества, не говоря уже о новых видах лесопродукции, сейчас весьма затруднено из-за морального и физического износа оборудования. Для наращивания мощностей необходима реставрация, ремонт и замена большей части технологического оборудования. Для осуществления этих мероприятий необходимо привлечение инвестиций.
Инвестиции в лесной сектор весьма незначительны. Для убеждения инвестора в выгодности вложения капитала разрабатывается бизнес-план.
Целью данной дипломной работы является повышение эффективности предприятия на основе продаж.
Для достижения поставленной цели в данной дипломной работе является разработка и экономическое обоснование бизнес-плана по внедрению в производство нового сушильно-сортировочного комплекса на Канском ЛДК.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................................
1.Состояние лесопромышленной отрасли........................................................................................
1.1. Роль отрасли в экономике страны……………………………………………………………...
1.2. Проблемы развития отрасли……………………………………………………………………
1.3. Основные направления повышения эффективности лесопромышленной отрасли………...
2. Оценка потенциала объекта исследования.................................................................................
2.1. Оценка технологического потенциала……………………………………………………..
2.1.1. Краткая характеристика предприятия……………………………………………………...
2.1.2. Технологический процесс производства пиломатериалов………………………………
2.1.3. Безопасность жизнедеятельности………………………………………………………….
2.1.3.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов……………………………
2.1.3.2. Организационные и технические мероприятия по охране труда……………………
2.1.3.3. Мероприятия по производственной санитарии……………………………………….
2.1.3.4. Мероприятия по пожарной и взрывной безопасности……………………………….
2.1.3.5. Охрана окружающей среды……………………………………………………………
2.1.3.6. Природоохранные мероприятия……………………………………………………….
2.2. Оценка экономического потенциала………………………………………………………
2.2.1. Анализ производства и реализации продукции………………………………………
2.2.1.1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции……
2.2.1.2. Анализ ассортимента и структуры продукции………………………………………..
2.2.2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия……………………………
2.2.2.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами………………………..
2.2.2.2. Анализ использования фонда рабочего времени……………………………………...
2.2.2.3. Анализ производительности труда…………………………………………………….
2.2.3. Анализ использования основных производственных фондов……………………...
2.2.3.1. Анализ обеспеченности предприятии основными средствами………………………
2.2.3.2. Анализ эффективности использования основных производственных фондов……..
2.2.4. Анализ использования материальных ресурсов предприятия………………………
2.2.5. Анализ себестоимости продукции……………………………………………………….
2.2.5.1. Анализ себестоимости отдельных видов продукции…………………………………
2.2.6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия………………………
2.2.7. Технико-экономические показатели деятельности предприятия………………….
3. Анализ рынка продукции................................................................................................................
3.1. Характеристика продукции……………………………………………………………………..
3.2. Конкуренты и доля рынка………………………………………………………………………
3.3. Поставщики сырья……………………………………………………………………………...
3.4. Рынок сбыта……………………………………………………………………………………..
3.5. Анализ регионального рынка…………………………………………………………………...
4.Экономическое обоснование внедрения в производство нового ССК....................................
4.1. Характеристика принимаемого решения………………………………………………………
4.2. Расчет производственной мощности оборудования лесоцеха……………………………….
4.3.Расчет производственной мощности сушильно-сортировочного комплекса………………..
4.4. Расчет затрат по внедрению нового ССК……………………………………………………...
4.4.1. Расчет дополнительных капитальных вложений…………………………………………
4.4.2. Расчет текущих затрат………………………………………………………………………
4.4.2.1. Планирование основных фондов предприятия……………………………………….
4.4.2.2. Снабжение сырьем, энергией, топливом, водой………………………………………
4.4.2.3. Обеспеченность трудовыми ресурсами………………………………………………..
4.4.2.4. Планирование фонда заработной платы……………………………………………….
4.4.2.5. Планирование себестоимости продукции……………………………………………..
4.5. Оценка экономической эффективности предлагаемого решения………………………
4.5.1. Планирование основных финансовых показателей……………………………………….
4.5.2. Планирование динамических показателей эффективности проекта……………………..
Заключение…………………………………………………………………………………………….
Список использованных источников...............................................................................................
Приложения……………………………………………………………………………………………

Работа состоит из  10 файлов

табл 4.28 4.29.doc

— 38.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

таблица 2.3.xls

— 27.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Таблица 4.14.doc

— 70.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Таблицы 4.22-4.26.doc

— 202.00 Кб (Скачать документ)

Таблица 4.22 - Плановые объемы выпуска и реализации продукции

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
I полугодие II полугодие среднегодовое значение
Выпуск  продукции, м3                    
 Пиломатериал  экспортный 16 000 32 000 48 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000
 Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 6 000 12 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
 Сопутствующая продукция 14 000 28 000 42 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000
 Всего 36 000 72 000 108 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000
 Объем реализации продукции, м3                    
 в том числе:                    
 Пиломатериал  экспортный 14 900 28 800 43 700 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600
 Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 6 000 12 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
 Сопутствующая продукция 14 000 28 000 42 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000
 Всего 34 900 68 800 103 700 137 600 137 600 137 600 137 600 137 600 137 600 137 600
 
 

      Планируемый объем производства остается неизменным вследствие полной загрузки мощностей. Увеличение объемов производства возможно лишь при вводе в эксплуатацию второго лесоцех. который в данное врем находится на консервации.

      Объем реализации продукции уже к концу  второго года после реализации проекта  достигнет своего насыщения. Что  свидетельствует о налаживании  партнерских отношений с потребителями. Разность между объемами производства и реализации возникает в следствии отсрочки платежа за поставленную продукцию на месяц.

     А в целом планируемые объемы производства и реализации полностью удовлетворяют  требованиям планируемой производственной программы. 

 

Таблица 4.23 - Планируемая  себестоимость, руб.

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
I полугодие II полугодие среднегодовое значение
Себестоимость,  руб.                    
Пиломатериал   экспортный 3 364,91 3 772,13 3 568,52 3 772,02 3 769,87 3 767,43 3 764,45 3 762,51 3 762,36 3761,25
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 710,25 709,56 709,91 710,08 710,08 710,08 710,08 710,09 710,08 710,08
Сопутствующая продукция 142,48 141,00 141,74 141,00 141,00 141,00 141 141 141,00 141
Себестоимость всего выпуска, руб.                    
Пиломатериал   экспортный 53 838 526 120 708 139 171 288 893 241 409 280 241 271 680 241 115 520 240 924 800 240 800 778 240 791 040 240 720 000
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 4 261 500 8 514 720 12 778 290 17 041 920 17 041 920 17 041 920 17 041 920 17 042 160 17 041 920 17 041 920
Сопутствующая продукция 1 994 720 3 948 000 5 953 080 7 896 000 7 896 000 7 896 000 7 896 000 7 897 000 7 896 000 7 896 000
Всего 60 094 746 133 170 859 190 020 263 266 347 200 266 209 600 266 053 440 265 862 720 265 739 938 265 728 960 265 657 920
Себестоимость реализованной продукции, руб.                    
Пиломатериал   экспортный 50 137 127 108 637 325 158 774 452 217 268 352 217 144 512 217 003 968 216 832 320 216 720 700 216 711 936 216 648 000
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 4 261 500 8 514 720 12 776 220 17 041 920 17 041 920 17 041 920 17 041 920 17 042 160 17 041 920 17 041 920
Сопутствующая продукция 1 994 720 3 948 000 5 942 720 7 896 000 7 896 000 7 896 000 7 896 000 7 897 000 7 896 000 7 896 000
Всего 56 393 347 121 100 045 177 493 392 242 206 272 242 082 432 241 941 888 241 770 240 241 659 860 241 649 856 241 585 920
 

 

Таблица 4.24 - Планируемый  уровень цен на продукцию

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
I полугодие II полугодие среднегодовое значение
Цена  продукции,  руб.                    
Пиломатериал  экспортный 4 620 5 070 4 845 5 095,0 5 103,0 5 112,0 5120 5 130 5142 5150
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 750 750 750 750,0 750,0 750,0 750 750 750 750
Сопутствующая продукция 150 150 150 150,0 150,0 150,0 150 150 150 150
Стоимость товарной продукции, руб.                    
Пиломатериал   экспортный 73 920 000 162 240 000 232 560 000 326 080 000 326 592 000 327 168 000 327 680 000 328 320 000 329 088 000 329 600 000
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 4 500 000 9 000 000 13 500 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
Сопутствующая продукция 2 100 000 4 200 000 6 300 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000
Суммарный выпуск 80 520 000 175 440 000 252 360 000 352 480 000 352 992 000 353 568 000 354 080 000 354 720 000 355 488 000 356 000 000
Выручка от реализации  продукции                    
Пиломатериал   экспортный 68 838 000 146 016 000 214 854 000 293 472 000 293 932 800 294 451 200 294 912 000 295 488 000 296 179 200 296 640 000
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 4 500 000 9 000 000 13 500 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
Сопутствующая продукция 2 100 000 4 200 000 6 300 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000
Сумма выручки, руб. 75 438 000 159 216 000 234 654 000 319 872 000 320 332 800 320 851 200 321 312 000 321 888 000 322 579 200 323 040 000

     Ожидается увеличение цены через пол года на экспортный пиломатериал в связи с вводом ССК в эксплуатацию.

 

Таблица 4.25 - Планирование прибыли и рентабельности

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
I полугодие II полугодие среднегодов значение
Прибыль от реализации  продукции                    
Пиломатериал   экспортный 18 700 873 37 378 675 56 079 548 76 203 648 76 788 288 77 447 232 78 079 680 78 767 300 79 467 264 79 992 000
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 238 500 485 280 723 780 958 080 958 080 958 080 958 080 957 840 958 080 958 080
Сопутствующая продукция 105 280 252 000 357 280 504 000 504 000 504 000 504 000 503 000 504 000 504 000
Сумма прибыли,  руб. 19 044 653 38 115 955 57 160 608 77 665 728 78 250 368 78 909 312 79 541 760 80 228 140 80 929 344 81 454 080
Налог на прибыль 4 570 717 9 147 829 13 718 546 18 639 775 18 780 088 18 938 235 19 090 022 19 254 754 19 423 043 19 548 979
Чистая  прибыль, руб. 14 473 936 28 968 126 43 442 062 59 025 953 59 470 280 59 971 077 60 451 738 60 973 386 61 506 301 61 905 101
Рентабельность  продукции                    
Пиломатериал   экспортный 26,40% 23,53% 24,88% 23,99% 24,19% 24,41% 24,63% 24,86% 25,08% 25,26%
Пиломатериал  внутреннего ГОСТа 4,25% 4,33% 4,30% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27%
Сопутствующая продукция 4,01% 4,85% 4,56% 4,85% 4,85% 4,85% 4,85% 4,84% 4,85% 4,85%
Рентабельность  общая, % 25,67% 23,92% 24,48% 24,37% 24,57% 24,79% 25,00% 25,23% 25,45% 25,62%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4.26 - Основные технико-экономические показатели

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
I полугодие II полугодие среднегодовое значение
Стоимость основных фондов предприятия, руб. 12 036 200 11 786 600 11 911 400 11 909 833 11 908 266 11 906 699 11 905 132 98 242 600 98 240 466 98 238 332
Фондоотдача к реализации, руб./руб. 6,27 13,51 19,70 26,86 26,90 26,95 26,99 3,28 3,28 3,29
Среднесписочная численность персонала, чел 596,00 704,00 650,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00
Средняя выработка одного работника, руб. 135 100,67 249 204,55 388 246,15 500 681,82 501 409,09 502 227,27 502 954,55 503 863,64 504 954,55 505 681,82
Затраты на товарную продукцию, руб./руб. 0,75 0,76 0,75 0,76 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

диплом лена сск.doc

— 8.16 Мб (Открыть документ, Скачать документ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc

— 61.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Приложение II.doc

— 144.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Рисунок 2.1.doc

— 35.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Содержание лена диплом.doc

— 44.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Информация о работе Разработка и обоснование целесообразности строительства ССК (на примере Канского ЛДК)