Характеристика актива баланса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 13:51, реферат

Описание

Как бухгалтерское понятие слово баланс существует уже почти 600 лет. Есть точка зрения, что это были генуэзские купцы, или, что вполне возможно, еще какие-то купцы, но их имена скрыты историей. А вот нам это стало известно по причине изобретения книгопечатного станка и благодаря трудам Луки Паччоли. Жил он около 1445-1517 г нашей эры. Он был крупнейшим европейским алгебраистом XV века.

Работа состоит из  1 файл

Регина к.р..docx

— 64.31 Кб (Скачать документ)
 
 

  Задача  №10. 

  Задание. На основе перечня объектов имущества  организации составить бухгалтерский  баланс по действующей форме. Решение  задачи оформляется в форме №1. «Бухгалтерский баланс». 
 

  Перечень  имущества и обязательств   № Счета       Задача 10
  Станки   01   165
  Уставный  капитал   80   255
  Задолженность по краткосрочному  кредиту   66   30
  Задолженность покупателей   62   49
  Амортизация станков   02   15
  Ткань   10-1   18
  Задолженность по оплате труда   70   8
  На  складе готовая продукция   43   94
  Торговая  марка фирмы   04   30
  Расходы будущих периодов   97   28
  Задолженность по налогу на прибыль   68   17
  Средства  в кассе   50-1   31
  Сертификаты   62   120
  Добавочный  капитал   83   70
  Задолженность за электроэнергию   62   45
  Материалы основного цеха   10-1   51
  Задолженность по взносам в ФСС   69   30
  Заем  от учредителей на 3 года   75-1   39
  Задолженность учредителям по дивидендам   75-2   92
 
 

  Данные  экономические ресурсы и источники  их образования распределяться по статьям баланса следующим образом. 

  АКТИВ:

  1. Основные средства (01,02): 

  165+15=180

  1. Нематериальные активы(04):

  30

  1. Запасы:

  -Сырье,  материалы и другие аналогичные  ценности (10-1):

  18+51=69

  - Готовая продукция(43):

  94

  4  Денежные средства(50-1):

  31

  5 Расходы будущих периодов(97):

  28

  ПАССИВ:

  1. Займы и кредиты (краткосрочные) (66):

  30

  1. Дебиторская задолженность(62):

  49+120+45=214

  1.     Уставный капитал(80):

  255

  4  Задолженность перед персоналом организации (70):

  8

  5  Задолженность по налогам и сборам(68):

  17

  6  Расчеты с учредителями (75-1,75-2):

  39+92=131

   7  Задолженность перед государственными внебюджетными          фондами (69):

   30

   8 Добавочный капитал(83):

   70

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Бухгалтерский баланс

                                                      на     220         г.   Коды
  Форма № 1 по ОКУД   0710001
  Дата (год, месяц, число)            
  Организация       по  ОКПО    
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
  Вид деятельности       по  ОКВЭД    
  Организационно-правовая форма/форма собственности                
      по  ОКОПФ/ОКФС
  Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ   384/385
  Местонахождение (адрес)            
           
        Дата утверждения    
        Дата отправки (принятия)    
  Актив   Код по- 
казателя
  На  начало отчетного года   На  конец отчет- 
ного периода
  1   2   3   4
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

  Нематериальные  активы

  110   30    
  Основные  средства   120   180    
  Незавершенное строительство   130        
  Доходные  вложения в материальные ценности   135        
  Долгосрочные  финансовые вложения   140        
  Отложенные  налоговые активы   145        
  Прочие  внеоборотные активы   150        
  Итого по разделу I   190   210    
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

  Запасы

  210        
  в том числе:

  сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

  211   69    
  животные  на выращивании и откорме   212        
  затраты в незавершенном производстве   213        
  готовая продукция и товары для перепродажи   214   94    
  товары  отгруженные   215        
  расходы будущих периодов   216   28    
  прочие  запасы и затраты   217        
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   220        
  Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев  после  
отчетной даты)
  230        
  в том числе покупатели и заказчики   231        
  Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)
  240   214    
  в том числе покупатели и заказчики   241        
  Краткосрочные финансовые вложения   250        
  Денежные  средства   260   31    
  Прочие  оборотные активы   270        
  Итого по разделу II   290   436    
  БАЛАНС   300   646    

 

  Форма 0710001 с. 2

  Пассив   Код по- 
казателя
  На начало  
отчетного периода
  На конец  отчет- 
ного периода
  1   2   3   4
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

  Уставный капитал

  410   255    
  Собственные акции, выкупленные у акционеров   411        
  Добавочный  капитал   420   70    
  Резервный капитал   430        
  в том числе:

  резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

  431        
  резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами
  432        
  Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)   470        
  Итого по разделу III   490   325    
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  Займы и кредиты

  510        
  Отложенные  налоговые обязательства   515        
  Прочие  долгосрочные обязательства   520        
  Итого по разделу IV   590        
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  Займы и кредиты

  610   30    
  Кредиторская  задолженность   620        
  в том числе:

  поставщики  и подрядчики

  621        
  задолженность перед персоналом организации   622   8    
  задолженность перед государственными внебюджетными  фондами   623   30    
  задолженность по налогам и сборам   624   17    
  прочие  кредиторы   625        
  Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов
  630   131    
  Доходы  будущих периодов   640        
  Резервы предстоящих расходов   650        
  Прочие  краткосрочные обязательства   660        
  Итого по разделу V   690   216    
  БАЛАНС   700   646    
  СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах
           
  Арендованные  основные средства   910        
  в том числе по лизингу   911        
  Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение   920        
  Товары, принятые на комиссию   930        
  Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов   940        
  Обеспечения обязательств и платежей полученные   950        
  Обеспечения обязательств и платежей выданные   960        
  Износ жилищного фонда   970        
  Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов   980        
  Нематериальные  активы, полученные в пользование   990        
               

  Задача 37    

    Задание. Составить инвентаризационную и сличительную ведомости.

    Исходные данные: ООО «Прима»  провела инвентаризацию на складе  № 1  25.02.2012г. материально- ответственное лицо Ибрагимова Т.К. председатель комиссии: Дабаеве Р.Р., бухгалтер- Кирова Р.М. зав. производством – Прохорова Ю.Б.По данным бухгалтерского учета на 25.02.2012г. у Ибрагимова Т.К. числилось: 

  
  № п\п     Наименование    ценностей (единицы измерения)   Цена  за един.  
  Кол-во
 
  Сумма

   

  1   Гвозди 100 (кг)   1-50   50   75
  2   Гвозди 50   (кг)   1-80   120   216
  3   Шурупы  винтовые (упак)   9-00   25   225
  4   Пластины  скобочные (шт)   5-00   144   720
  5   Краска  масляная Охра (шт)   35-00   40   1400
  6   Краска  «Эмаль» белая   45-00   30   1350
  7   Олифа (бутылка)   7-50   40   300
  8   Кисточки  малярный (шт)   2-50   100   250
  9   Шпатели (шт)   9-50   20   190
  10   Скобы ( шт)   0-80   260   208
  11   Шпаклевка  (шт)   3-70   40   148
  12   Сухая штукатурка (кг)   10-50   150   1575
  13   Перчатки  рабочие (пар)   7-00   50   350
  14   Валик малярный  (шт)   10-00   30   300
  7307
  

   
                                                                                                
 

  По  фактическим данным  25.02.2012г. у Ибрагимова Т.К. числилось: 

  № п\п     Наименование    ценностей (единицы измерения)   Цена  за един.  
  Кол-во
 
  Сумма
  1   Гвозди 100 (кг)   1-50   45   67,5
  2   Гвозди 50   (кг)   1-80   130   234
  3   Шурупы  винтовые (упак)   9-00   25   225
  4   Пластины  скобочные (шт)   5-00   140   700
  5   Краска  масляная Охра (шт)   35-00   40   1400
  6   Краска  «Эмаль» белая   45-00   29   1305
  7   Олифа (бутылка)   7-50   40   300
  8   Кисточки  малярный (шт)   2-50   98   245
  9   Шпатели (шт)   9-50   20   190
  10   Скобы ( шт)   0-80   258   206,4
  11   Шпаклевка  (пач)   3-70   35   129,5
  12   Сухая штукатурка (кг)   10-50   145   1522,5
  13   Перчатки  рабочие (пар)   7-00   49   343
  14   Валик малярный  (шт)   10-00   28   280
    7147,9

Информация о работе Характеристика актива баланса