Составление бухгалтерской отчетности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2011 в 23:09, курсовая работа

Описание

Курсовая работа предусматривает следующую последовательность решения:
1. Разработать учетную политику организации и составить приказ о ее формировании на основании ПБУ 1/98.
2. В рамках учетной политики на основе установленного плана счетов бухгалтерского учета разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета.
3. На основе исходных данных записать хозяйственные операции в журнал регистрации хозяйственных операций и составить корреспонденцию счетов.
4.Заполнить бланки приходных и расходных ордеров по операциям с 1 по 7;

Содержание

1 Задание 3
2 Приказ о формировании учетной политики
для целей бухгалтерского учета……………………………………………8
3 Учетная политика для целей бухгалтерского учета………………………9
4 Журнал регистрации хозяйственных операций 14
5 Записи на синтетических счетах 27
6 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 33
7 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического учета 34
8 Журнал-ордер 35
9 Бухгалтерские документы 38
10 Бухгалтерская отчетность 54
Список литературы 69

Работа состоит из  1 файл

моя курсовая бух.учет.doc

— 1.92 Мб (Скачать документ)
Пассив Код по- 
казателя
На начало  
отчетного периода
На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 500 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (                     ) (                     )
Добавочный  капитал 420    
Резервный капитал 430    
    в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431    
резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами
432    
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 21 243
Итого по разделу III 490 521 743
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510    
Отложенные  налоговые обязательства 515    
Прочие  долгосрочные обязательства 520    
Итого по разделу IV 590    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610    
Кредиторская  задолженность 620 174 259
    в том числе:

поставщики и  подрядчики

621 102 107
задолженность перед персоналом организации 622 44 36
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 19 9
задолженность по налогам и сборам 624 7 104
прочие  кредиторы 625 2 3
Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов
630    
Доходы  будущих периодов 640    
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие  краткосрочные обязательства 660    
Итого по разделу V 690 174 259
БАЛАНС 700 695 1002
СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах
     
Арендованные  основные средства 910    
в том числе по лизингу 911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920    
Товары, принятые на комиссию 930    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940    
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960    
Износ жилищного фонда 970    
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов 980    
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990    
       
Руководитель Кульков   Кульков И.Ф. Главный Королева   Королева  И.П.
  (подпись)   (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)   (расшифровка  подписи)
« 28 » января 20 09  г.

Отчет о прибылях и убытках

за декабрь 20 08   г. Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 28 01 2009
Организация ООО «Лилия» по ОКПО 00227442
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836003220
Вид деятельности производство по ОКВЭД 28.18
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО      
  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385
 
 
Показатель За отчетный 
период
За аналогичный  период преды- 
дущего года
наименование код
1 2 3 4
Доходы  и расходы по обычным  видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 374  
Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг
020 (94) ()
Валовая прибыль 029 280  
Коммерческие  расходы 030 (6) ()
Управленческие  расходы 040 () ()
Прибыль (убыток) от продаж 050 274  
Прочие  доходы и расходы

Проценты к  получению

060    
Проценты  к уплате 070 () ()
Доходы  от участия в других организациях 080    
Прочие  доходы 090 59  
Прочие  расходы 100 (61) ()

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 272  
Отложенные  налоговые активы 141    
Отложенные налоговые обязательства 142    
Текущий налог на прибыль 150 (50) ()
       

Чистая  прибыль (убыток) отчетного 
периода

190 222  
СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200    
Базовая прибыль (убыток) на акцию      
Разводненная  прибыль (убыток) на акцию      

 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный  период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, приз- 
нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании
         
Прибыль (убыток) прошлых лет          
Возмещение  убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств          
Курсовые  разницы по операциям 
в иностранной валюте
         
Отчисления  в оценочные резервы   х   х  
Списание  дебиторских и кредиторских

задолженностей, по

которым истек срок

исковой давности

         
           
 
 
Руководитель Кульков   Кульков И.Ф. Главный Королева   Королева И.П.
  (подпись)   (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)   (расшифровка подписи)
 
« 28 » января 20 09  г.

 

Отчет об изменениях капитала

за 20   08   г. Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003
Дата (год, месяц, число) 28 01 2009
Организация ООО «Лилия» по ОКПО 00227442
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836003220
Вид деятельности производство по ОКВЭД 28.18
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО      
  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385

I. Изменения капитала

Показатель Уставный капитал Добавочный  капитал Резервный капитал Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 
рытый убыток)
итого
наименование код
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему   500        
200 7 г.   х х х    
  (предыдущий

  год)

 
Изменения в учетной  политике
Результат от переоценки 
объектов основных средств
  х   х    
    х        
Остаток на 1 января  
предыдущего года
  500        
Результат от пересчета иностранных валют   х   х х  
Чистая  прибыль   х х х    
Дивиденды   х х х ()  
Отчисления  в резервный фонд   х х   ()  
Увеличение  величины капитала 
за счет:

дополнительного выпуска акций

    х х х  
увеличения  номинальной стоимости акций     х х х  
реорганизации юридического лица     х х    
             
Уменьшение величины капитала 
за счет:

уменьшения номинала акций

  () х х х ()
уменьшения  количества акций   () х х х ()
реорганизации юридического лица   () х х () ()
             
Остаток на 31 декабря предыдущего года   500        
200 8 г.   х х х    
  (отчетный  год)  
Изменения в учетной  политике
Результат от переоценки 
объектов основных средств
  х   х    
    х        
Остаток на 1 января отчетного года 100 500     21 521
Результат от пересчета иностранных валют   х   х х  
Чистая  прибыль   х х х 222 222
Дивиденды   х х х ()  

 

Форма 0710003 с. 2

Показатель Уставный  капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 
рытый убыток)
итого
наименование код
1 2 3 4 5 6 7
Отчисления  в резервный фонд 110 х х   ()  
Увеличение  величины капитала 
за счет:

дополнительного выпуска акций

121   х х х  
увеличения  номинальной стоимости акций 122   х х х  
реорганизации юридического лица 123   х х    
             
Уменьшение  величины капитала 
за счет:

уменьшения номинала акций

131 () х х х ()
уменьшения  количества акций 132 () х х х ()
реорганизации юридического лица 133 () х х () ()
             
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 500     243 743

Информация о работе Составление бухгалтерской отчетности