Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июля 2011 в 13:17, контрольная работа
Бюджетная система Российской Федерации в настоящее время складывается из федерального бюджета, 21 республиканского бюджета республик в составе Российской Федерации, 56 краевых и областных бюджетов, включая одну самостоятельную округ, городских бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, 10 окружных бюджетов самостоятельных округов и около 29 тыс. местных бюджетов, к которым относятся следующие задачи: городские, районные, поселковые и сельские бюджеты.
Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации…………...3
Практическое задание………………………………………………….…..8
Используемая литература……………………………………………..….42
Проект:
1-4 классы = =225,1
5-9 классы = = 425,3
10-11 классы = = 378,2
ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц * Среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев.
Текущий:
1-4 классы = 219,3×31,2×12 = 82 105,9
5-9 классы = 420,6×45,4×12 = 229 142,9
10-11 классы = 415×16,1×12 = 80 178
Проект:
1-4 классы = 225,1 ×29,2×12 = 78 875,0;
5-9 классы = 425,3×42,2×12 = 215 371,9;
10-11 классы = 378,2×18,0×12 = 81 691,2.
Итого тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического персонала (строка «Итого») и ФЗП руководящего и учебно-вспомогательного состава:
Итого тарифный ФЗП
Текущий: 391 426,8+68 000 = 459 426,8
Проект: 375 938,1+80 240 = 456 178,1
Дополнительный ФЗП = Итого тарифный ФЗП * 20%.
Текущий: 459 426,8×0,2 = 91 885,4
Проект: 456 178,1×0,2 = 91 235,6
Общий ФЗП по школе = Итого тарифный ФЗП + Дополнительный ФЗП.
Текущий: 459 426,8 + 91 885,4 = 551 312,2
Проект: 456 178,1
+ 91 235,6 = 547 413,7
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Хозяйственные и |
||
среднегодовое количество классов | 59,3 | 69,3 |
расходы на 1 класс, руб. | 300 | 300 |
Итого
хозяйственных и командировочных
расходов на все классы, руб. |
17 790,0 | 20 790,0 |
2. Учебные и прочие расходы: | ||
среднегодовое количество 1 – 4 классов | 26,0 | 29,2 |
норма расходов на 1 класс, руб. | 200 | 200 |
сумма расходов на 1 - 4 классы, руб. | 5 200 | 5 840 |
среднегодовое количество 5 - 9 классов | 22,7 | 28,1 |
норма расходов на 1 класс, руб. | 350 | 350 |
сумма расходов на 5 - 9 классы, руб. | 7 945 | 9 835 |
среднегодовое количество 10 - 11 классов | 10,7 | 12,0 |
норма расходов на 1 класс, руб. | 300 | 300 |
сумма расходов на 10 - 11 классы, руб. | 3 210 | 3 600 |
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 16 355 | 19 275 |
Среднегодовое количество классов переносим из таблицы 2;
Итого
хозяйственных и
Текущий: 59,3×300 =17 790,0
Проект: 69,3×300 = 20 7903,0
Сумма расходов на учебные и прочие расходы по классам находится как произведение среднегодового количества классов каждой крупы на норму расходов на 1 класс:
Текущий: 1-4 классы: 26×200 =5 200;
5-9 классы: 22,7×350 = 7 945;
10-11 классы: 10,7×300 = 3 210.
Проект: 1-4 классы: 29,2×200 =5 840;
5-9 классы: 28,1 ×350 = 9 835;
10-11 классы: 12,0× 300 = 3 600;
Итого учебных и прочих расходов на все классы рассчитывается как общая сумма расходам по классам.
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов | 540 | 642 |
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432 | 513,6 |
3. Расходы по заработной плате в год: | ||
на 1 учащегося, руб. | 260 | 260 |
на всех учащихся, руб. | 112 320 | 133 536 |
4. Начислено на заработную плату 26%: | ||
на 1 учащегося, руб. | 67,6 | 67,6 |
на всех учащихся, руб. | 29 203,2 | 34 719,4 |
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: | ||
на 1 учащегося, руб. | 300 | 300 |
на всех учащихся, руб. | 129 600 | 154 080 |
6. Расходы на питание: | ||
норма расхода на питание на 1 учащегося в день, руб. | 40 | 40 |
число дней функционирования групп | 248 | 248 |
расходы на питание в год, руб. | 4 285 440 | 5 094 912 |
Итого расходов на ГПД, руб. | 4556563,2 | 5417247,4 |
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов переносим из таблицы 1;
Группу продленного дня посещают 80% учащихся 1 - 4 классов (по условию). Среднегодовое число учащихся в ГПД рассчитывается: Среднегодовое количество учащихся ´ 80%.
Текущий: 540× 0,8 = 432
Проект: 642× 0,8 = 513,6
Расходы по заработной плате в год на всех учащихся рассчитывается:
Среднегодовое число учащихся ´ расходы на 1 учащегося:
Текущий: 432 × 260 = 112 320
Проект: 513,6 × 260 = 133 536
Начислено на заработную плату 26%:
Текущий: 260 ´ 0,26 = 67,6 – на одного учащегося
112 320× 0,26 = 29 203,2 – на всех учащихся.
Проект: 260 ´ 0,26 = 67,6 – на одного учащегося
133 536× 0,26 = 34 719,4 – на всех учащихся
Расходы на мягкий инвентарь на всех учащихся в год рассчитываются:
Среднегодовое число учащихся в ГПД ´ расходы на мягкий инвентарь на 1 учащегося:
Текущий: 432× 300 = 129 600; Проект: 513,6×300 = 154 080
Расходы на питание в год рассчитываются: Среднегодовое число учащихся в ГПД ´ норма расхода на питание 1 учащегося в день ´ число дней функционирования групп:
Текущий: 432×40 × 248 = 4 285 440
Проект: 513,6× 40 × 248 = 5 094 912
Итого расходов на ГПД:
Текущий: 112 320 + 29 203,2 + 129 600+ 4 285 440=4 556 563,2
Проект: 133 536 + 34 719,4 + 154 080+ 5 094 912 = 5 417 247,4
5.
Свод расходов по
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Заработная плата |
391 426,8 | 375 938,1 |
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 68 000 | 80 240 |
3. Всего ФЗП | 459 426,8 | 456 178,1 |
4.
Начисления на заработную |
119 451 | 118 606,3 |
5.
Хозяйственные и |
17 790,0 | 20 790 |
6. Учебные и прочие расходы | 16 355 | 19 275 |
7. Расходы на ГПД | 4556563,2 | 5417247,4 |
Итого расходов на текущее содержание школ | 5 169 586 | 6 032 096,8 |
Строки 1, 2, 3 переносим из таблицы 2 по текущему году и по проекту;
Начисления на ФПЗ планируются в размере 26% (по условию).
Текущий: 459 426,8 × 0,26 = 119 451
Проект: 456 178,1 × 0,26 = 118 606,3
Хозяйственные и командировочные расходы переносим из таблицы 3;
Учебные и прочие расходы переносим из таблицы 3;
Расходы на ГПД – из таблицы 4 (итого);
Итого расходов на текущее содержание школ просуммируем по всем строкам:
Текущий: 459 426,8+119 451+17 790+16 355+4 556 563,2 = 5 169 586
Проект: 456 178,1+118 606,3+20 790+19 275+5 417 247,4 = 6 032 096,8
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Число детей: | ||
на начало года | 300 | 350 |
на конец года | 350 | 400 |
среднегодовое (прирост с 01.07) | 325 | 375 |
2. Расходы на заработную плату в год: | ||
на 1 ребенка, руб. | 280 | 280 |
на всех детей, руб. | 91 000 | 105 000 |
3.
Начисления на заработную |
23 660 | 27 300 |
4. Расходы на питание: | ||
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 50 | 50 |
число дней функционирования | 225 | 225 |
число дето-дней | 73 125 | 84 375 |
расходы на питание всех детей в год, руб. | 3 656 250 | 4 218 750 |
5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
на оборудование 1 нового места, руб. | 500 | 500 |
на оборудование всех новых мест, руб. | 25 000 | 25 000 |
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 350 | 350 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 105 000 | 122 500 |
6.
Хозяйственные и прочие |
||
на 1 ребенка, руб. | 640 | 640 |
на всех детей, руб. | 208 000 | 240 000 |
7. Родительская плата: | ||
на 1 ребенка, руб. | 30 | 30 |
на всех детей, руб. | 2 193 750 | 2 531 250 |
8. Всего расходов, руб. | 6 302 660 | 7 269 800 |
в том числе: | ||
средства родителей | 2 193 750 | 2 531 250 |
финансирование из бюджета | 4 108 910 | 4 738 550 |
Среднегодовое число детей:
Текущий: =325
Проект: =375
Расходы на заработную плату в год на всех детей: Расходы на 1 ребенка ´ Среднегодовое число детей
Текущий: 325 ×280 = 91 000
Проект: 375 × 280 =105 000
Начисления на заработную плату:
Текущий: 91 000× 0,26 = 23 660
Проект: 105 000× 0,26 = 27 300
Число дето-дней = Число дней функционирования * Среднегодовое количество детей
Текущий: 225 × 325 = 73 125
Проект: 225 ×375 = 84 375
Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов на 1 ребенка * Число дето-дней
Текущий: 50 × 73 125 = 3 656 250
Проект: 50 × 84 375 = 4 218 750
Расходы на оборудование всех новых мест:
(Число детей на конец года – Число детей на начало года) ´ Расходы на оборудование 1 нового места:
Текущий: (350 – 300) × 500 = 25 000
Проект: (400 – 350) × 500 = 25 000
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест: Число детей на начало года ´ Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:
Текущий: 350×300 = 105 000
Проект: 350 ´ 350 = 122 500
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей: Среднегодовое число детей ´ Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:
Текущий: 325 × 640 =208 000
Проект: 375 × 640 = 240 000
Родительская плата на всех детей: Число дето-дней ´ Родительская плата на 1 ребенка:
Текущий: 73 125 × 30 = 2 193 750
Проект: 84 375 × 30 = 2 531 250
Всего расходов рассчитываются, как сумма расходов по всем строкам: