Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июля 2011 в 13:17, контрольная работа
Бюджетная система Российской Федерации в настоящее время складывается из федерального бюджета, 21 республиканского бюджета республик в составе Российской Федерации, 56 краевых и областных бюджетов, включая одну самостоятельную округ, городских бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, 10 окружных бюджетов самостоятельных округов и около 29 тыс. местных бюджетов, к которым относятся следующие задачи: городские, районные, поселковые и сельские бюджеты.
Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации…………...3
Практическое задание………………………………………………….…..8
Используемая литература……………………………………………..….42
3. Расчет
расходов на заработную плату
медицинского персонала по
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек | X | 598,8 | X | 299,2 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 860 | 300 000 | 269 280 |
Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 1 из графы 5 (Итого);
ФЗП в год = Средняя заработная плата на 1 койку в год * Среднегодовое количество коек.
Больницы и диспансеры в городах: 950×598,8 = 568 860
Больницы
и диспансеры в сельской местности:
900×299,2 = 269 280
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель | Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | Х | 598,8 | Х | 299,2 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
3.
Итого канцелярских и |
Х | 269 460 | Х | 134 640 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года | Х | 550 | Х | 277 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
3.
Итого расходов на |
Х | 275 000 | Х | 138 500 |
4. Прирост коек за год | Х | 85 | Х | 42 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
6.
Итого расходов на |
Х | 59 500 | Х | 29 400 |
7.
Всего расходов на мягкий |
Х | 334 500 | Х | 167 900 |
Канцелярские и хозяйственные расходы:
Среднегодовое количество коек (из табл. 3);
Итого канцелярских и хозяйственных расходов (стр.1 * стр. 2);
Мягкий инвентарь:
Количество коек на начало года (из табл. 1 (итог));
Итого расходов на дооборукдование = Количество коек на начало года * Расходы на дооборудование 1 коики в год.
Больницы и диспансеры в городах: 550*500 = 275 000
Больницы и диспансеры в сельской местности: 277*500 = 138 500
Прирост коек за год = Число коек на конец года – Число коек на начало года (табл. 1 (Итого)).
Больницы и диспансеры в городах: 635- 550= 85
Больницы и диспансеры в сельской местности: 319-277=42
Итого расходов на оборудование новых коек: Прирост коек за год ´ Расходы на оборудование 1 новой койки.
Больницы и диспансеры в городах: 85×700 = 59 500
Больницы и диспансеры в сельской местности: 42×700 = 29 400
Всего расходов на мягкий инвентарь: Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на оборудование новых коек
Больницы и диспансеры в городах: 275 000+59 500= 334 500
Больницы и диспансеры в сельской местности: 138 500+29 400=167 900
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
|
Заработная плата медицинского персонала переносим из табл. 3 (Годовой ФЗП в год);
Начисления на заработную плату (стр. 1*26%). Больницы и диспансеры в городах: 500 000*0,26 = 130 000 – в текущем году
568 860*0,26 = 147 903,6 – в следующем году
Больницы и диспансеры в сельской местности: 300 000*0,26 = 78 000 – в текущем году
269 280*0,26 = 70 012,8 – в следующем году
Питание переносим из табл. 1 ст. 11 (Итого);
Медикаменты переносим из табл. 1 ст. 12 (Итого);
Мягкий инвентарь (из табл. 4 стр. 7);
Канцелярские и хозяйственные расходы (из табл. 4 стр. Итого канцелярских и хозяйственных расходов);
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря увеличиваются на 18% (по условию).
Больницы и диспансеры в городах: 250 000×1,18=295 000;
Больницы и диспансеры в сельской местности: 150 000×1,18 = 177 000;
Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию).
Больницы и диспансеры в городах: 1 200 000×1,15=1 380 000;
Больницы и диспансеры в сельской местности: 700 000×1,15 = 805 000;
Итого расходов (сумма всех строк);
6.
Свод расходов по амбулаторно-
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата медицинского персонала | 750 000 | 800 000 |
2.
Начисления на заработную |
195 000 | 208 000 |
3. Медикаменты | 1 113 097,2 | 1 200 000 |
4. Мягкий инвентарь | Х | 350 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 160 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 380 000 | 448 400 |
7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 980 000 |
8. Прочие расходы | Х | 250 000 |
Итого расходов | 3 438 097,2 | 4 396 400 |
Начисления на заработную плату (стр. 1*26%);
Медикаменты (из табл. 2 ст. 14 (Итого));
Приобретение оборудования увеличивается на 18% (по условию);
380 000×1,18 = 448 400
На
следующий год планируется
1 000 000 – (1 000 000 × 0,02) = 980 000
Итого
расходов – сумма всех строк
7.
Свод расходов на
|
Принято и проект на следующий год:
Больницы и диспансеры в городах (из табл. 5);
Больницы и диспансеры в сельской местности (из табл. 5);
Амбулаторно-поликлинические учреждения (из табл. 6);
Исполнено за 6 месяцев (1/2 от принято);
Ожидаемое исполнение = Принято
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:
Проект на следующий год: 105 * 1,06 = 111,3 тыс. руб.
Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
Проект на следующий год: 250 * 1,075 = 268,75 тыс. руб.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:
Проект на следующий год: 800 * 1,11 = 888 тыс. руб.
Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
Проект на следующий год: 100 * 1,05 = 105 тыс. руб.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации: