Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2013 в 18:36, курсовая работа
Экономика предприятия связи – отраслевая экономическая наука, предметом изучения которой является связь как сложная производственно-экономическая система. Сложность изучения этой дисциплины заключается в том, что происходит достаточно быстрое развитие экономических процессов, изменение форм и методов хозяйствования. Поэтому экономика предприятия должна адаптироваться к происходящим изменениям. Задача экономики предприятия связи – разработка методов достижения наибольшего эффективности производства при минимальных затратах различных ресурсов: материальных, трудовых, финансовых.
ВВЕДЕНИЕ 4
1 РАСЧЕТОВ ДОХОДОВ РУЭС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД 6
2 РАСЧЕТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 10
3 РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 13
3.1 Расчет затрат на оплату труда 13
3.2 Расчет отчислений на социальные нужды 15
3.3 Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов 16
3.4 Расчет материальных затрат 18
3.5 Расчет прочих расходов 20
3.6 Расчет структуры и калькуляции себестоимости продукции 21
4 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ 24
5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
ЛИТЕРАТУРА 33
ПРИЛОЖЕНИЕ А 34
где Пдо н/опл – прибыль до налогообложения в планируемом году, тыс. руб.
Прибыль налогооблагаемая:
Пн/опл = Пдо н/опл - Пльгпл, тыс. руб. (26)
где Пн/опл - прибыль налогооблагаемая в планируемом году, тыс. руб.;
Пльгпл – прибыль льготируемая в планируемом году, тыс. руб.
Налог на прибыль:
тыс. руб. (27)
где Sнп– ставка налога на прибыль, %.
Чистая прибыль:
Пчпл = Пдо н/опл - НП, тыс. руб. (28)
где ПЧпл– чистая прибыль, тыс. руб.
Вывод: предприятие получило прибыль. Чистая прибыль предприятия составила 282 062,45 тысяч рублей, следовательно, предприятие работает эффективно.
Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача организации состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.
Показатели эффективности использования основных средств рассчитываются по следующим формулам:
, руб. (26)
, руб. (27)
, руб./чел. (28)
(29)
КФО тек=4 047 300/4 960 250=0,82 руб.
КФО пл=7 397 463,9/5 683 431=1,31 руб.
КФЕ тек==4 960 250/4 047 300=1,23 руб.
КФЕ пл=5 683 431/7 397 463,9=0,77 руб.
КФВ тек=4 960 250/101=49 111,39 руб/чел
КФВ пл=5 683 431/104=56 648,38 руб/чел
РТЕК=(131 800/4 960 250)*100%=3%
РПЛ=(282 062,45/5 683 431)*100%=4%
Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС
Показатели |
Ед. изм. |
Текущий год |
Планируемый год |
Изменение (+, –) | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
1 Показатели, необходимые
для расчета показателей | ||||||
1.1 доходы РУЭС |
тыс.руб. |
7 648 263 |
7 866 323 |
218 060 | ||
1.2 затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
тыс.руб. |
5 452 840 |
6 184 062,21 |
731 222,21 | ||
1.3 чистая прибыль |
тыс.руб. |
131 800 |
282 062,45 |
150 262,45 | ||
1.4 среднегодовая стоимость ОС |
тыс.руб. |
4 960 250 |
5 683 431 |
723 181 | ||
1.5 среднегодовая численность работников |
чел |
101 |
104 |
3 | ||
1.6 выручка от реализации
товаров (работ, услуг) в |
тыс.руб. |
4 047 300 |
7 397 463,9 |
3 350 163,9 | ||
2 Показатели эффективности
использования основных | ||||||
Продолжение таблицы 6 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
2.1 коэффициент фондоотдачи |
руб. |
0,82 |
1,31 |
0,49 | ||
2.2 коэффициент фондоемкости |
руб. |
1,23 |
0,77 |
0,46 | ||
2.3 коэффициент фондовооруженности |
руб/чел |
49 111,39 |
56 648,38 |
7536,99 | ||
2.4 рентабельность основных средств |
% |
3 |
4 |
1 | ||
3 Показатели эффективности труда: | ||||||
3.1 производительность труда |
тыс руб/чел |
40 072,27 |
71 129,46 |
31 057,19 | ||
3.2 процент прироста |
% |
х |
156,52 |
Х | ||
3.3 процент прироста средней заработной платы |
% |
х |
109 |
Х | ||
4 Обобщающие показатели эффективности производства: | ||||||
4.1 себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг)) |
руб. |
134,72 |
83,6 |
51,12 | ||
4.2 процент снижения |
% |
х |
61,3 |
Х | ||
4.3 рентабельность РУЭС |
% |
2,4 |
4,6 |
2,2 |
В планируемом году предприятие
будет функционировать
- Будут возрастать показатели дохода предприятия, среднегодовая стоимость основных средств, чистая прибыль предприятия, прогнозируется увеличение прибыли от реализации продукции, но так же и увеличение затрат по производству и реализации товаров.
- Уменьшится необходимое количество работников (планируется уволить 3 работников).
- Положительная динамика
коэффициента фондоотдачи и
- Увеличение производительности труда на 56,52%, и как следствие увеличение заработной платы на 9%.
- Уменьшение себестоимости единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг)) на 51,12 рублей.
- Общее возрастание показателя рентабельности РУЭС на 2,2%.
Целью данной курсовой работы
являлось составление плана развития
предприятия связи в
Под факторами увеличения ПТ понимают те объективные причины, под влиянием которых повышается ПТ на предприятии.
Существует несколько групп факторов роста уровня ПТ:
– механизация и автоматизация производственных процессов;
– изменение качества сырья.
– совершенствование системы управления;
– совершенствование организации рабочих мест.
– совершенствование системы оплаты труда;
– сокращение текучести кадров.
Для увеличения прибыли и рентабельности предприятию необходимо сокращать затраты на производство и реализацию продукции, увеличивать доходы предприятия.
ЛИТЕРАТУРА
Наименование показателей |
Ед. изм |
Исходные данные |
1 Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) |
||
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
1 798 522 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
1 798 740 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
1 250 650 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
827 850 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
560 710 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
524 800 |
2 Планируемый прирост выручки: |
||
2.1 МТС |
% |
15 |
2.2 ГТС |
% |
10 |
2.3 СТС |
% |
12 |
2.4 ТГС |
% |
5,6 |
2.5 РФ |
% |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
- |
3 Доходы по инвестиционной
деятельности в планируемом |
тыс руб. |
108 560 |
4 Доходы по финансовой
деятельности в планируемом |
тыс руб. |
109 500 |
5 Доходы по прочей текущей
деятельности в планируемом |
тыс руб. |
250 800 |
6 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
||
6.1 Здания |
тысруб |
1 650 890 |
6.2 Машины и оборудование |
тысруб |
1 450 000 |
6.3 Передаточные устройства |
тысруб |
898 750 |
6.4 Сооружения |
тысруб |
787 560 |
6.5 Транспортные средства |
тысруб |
1 358 200 |
6.6 Прочие |
тысруб |
114 850 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
||
7.1 Здания |
тысруб |
125 000 в феврале |
7.2 Машины и оборудование |
тысруб |
114 870 в марте |
7.3 Передаточные устройства |
тысруб |
- |
7.4 Сооружения |
тысруб |
- |
7.5 Транспортные средства |
тысруб |
106 890 в августе |
7.6 Прочие |
тысруб |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
||
8.1 Здания |
тысруб |
110 500 с августа |
8.2 Машины и оборудование |
тысруб |
- |
8.3 Передаточные устройства |
тысруб |
- |
8.4 Сооружения |
тысруб |
- |
8.5 Транспортные средства |
тысруб |
101 780 в сентябре |
8.6 Прочие |
тысруб |
90 480 в июле |
9 Срок полезного использования ОС: |
||
9.1 Здания |
лет |
40 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
15 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
9.4 Сооружения |
лет |
16 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
25 |
9.6 Прочие |
лет |
10 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
100 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
5 в 1-м квартале |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
- |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
2 565 000 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
111 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
||
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,7 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
3,4 |
15.3 Топливо |
руб |
2,9 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
||
16.1 Материалы и запчасти |
% |
5,9 |
16.2 Электроэнергия |
% |
10 |
16.3 Топливо |
% |
6 |
17Доля прочих расходов
в общей сумме затрат по
производству и реализации |
% |
8 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб |
31 500 |
19 Расходы по прочей
текущей деятельности в |
тыс. руб |
85 800 |
20 Расходы по финансовой
деятельности в планируемом |
тыс. руб. |
93 520 |
21 Расходы по инвестиционной
деятельности в планируемом |
тыс руб |
71 985 |
22 Выручка от
реализации товаров (работ, |
тыс. руб |
300 800 |
23 Выручка от
реализации товаров (работ, |
тыс. руб |
4 047 300 |
24 Доходы в текущем году |
тыс. руб |
6 300 250 |
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс. руб |
5 452 840 |
26 Чистая прибыль в текущем году |
тыс. руб |
131 800 |
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс. руб |
4 960 250 |
28 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
101 |
Информация о работе Расчет экономический показателей РУЭС на планируемый год