Расчет экономический показателей РУЭС на планируемый год

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2013 в 18:36, курсовая работа

Описание

Экономика предприятия связи – отраслевая экономическая наука, предметом изучения которой является связь как сложная производственно-экономическая система. Сложность изучения этой дисциплины заключается в том, что происходит достаточно быстрое развитие экономических процессов, изменение форм и методов хозяйствования. Поэтому экономика предприятия должна адаптироваться к происходящим изменениям. Задача экономики предприятия связи – разработка методов достижения наибольшего эффективности производства при минимальных затратах различных ресурсов: материальных, трудовых, финансовых.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 РАСЧЕТОВ ДОХОДОВ РУЭС НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД 6
2 РАСЧЕТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 10
3 РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 13
3.1 Расчет затрат на оплату труда 13
3.2 Расчет отчислений на социальные нужды 15
3.3 Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов 16
3.4 Расчет материальных затрат 18
3.5 Расчет прочих расходов 20
3.6 Расчет структуры и калькуляции себестоимости продукции 21
4 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ 24
5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
ЛИТЕРАТУРА 33
ПРИЛОЖЕНИЕ А 34

Работа состоит из  1 файл

экономика.docx

— 136.94 Кб (Скачать документ)

 

где Пдо н/опл – прибыль до налогообложения в планируемом году, тыс. руб.

 

 

Прибыль налогооблагаемая:

 

Пн/опл = Пдо н/опл -  Пльгпл, тыс. руб.      (26)

 

где Пн/опл - прибыль налогооблагаемая в планируемом году, тыс. руб.;

Пльгпл – прибыль льготируемая в планируемом году, тыс. руб.

 

 

 

Налог на прибыль:

 

тыс. руб.      (27)

 

где Sнп– ставка налога на прибыль, %.

 

 

 

Чистая прибыль:

 

Пчпл = Пдо н/опл - НП, тыс. руб.     (28)

 

где  ПЧпл– чистая прибыль, тыс. руб.

 

 

 

Вывод: предприятие получило прибыль. Чистая прибыль предприятия составила 282 062,45 тысяч рублей, следовательно, предприятие работает эффективно.

 

5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

 

Эффективность характеризуется  размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных  материальных и трудовых ресурсов. Задача организации состоит в  том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.

Показатели эффективности  использования основных средств  рассчитываются по следующим формулам:

  1. Коэффициент фондоотдачи:

 

, руб.                         (26)

 

  1.  Коэффициент фондоемкости:

 

, руб.              (27)

 

  1. Коэффициент фондвооруженности:

 

, руб./чел.                 (28)

 

  1. Рентабельность ОС:

 

                    (29)

 

КФО тек=4 047 300/4 960 250=0,82 руб.

КФО пл=7 397 463,9/5 683 431=1,31 руб.

КФЕ тек==4 960 250/4 047 300=1,23 руб.

КФЕ пл=5 683 431/7 397 463,9=0,77 руб.

КФВ тек=4 960 250/101=49 111,39 руб/чел

КФВ пл=5 683 431/104=56 648,38 руб/чел

РТЕК=(131 800/4 960 250)*100%=3%

РПЛ=(282 062,45/5 683 431)*100%=4%

 

Таблица 6 – Показатели экономической  эффективности деятельности РУЭС

 

Показатели

Ед. изм.

Текущий год

Планируемый год

Изменение

(+,  –)

1

2

3

4

5

1 Показатели, необходимые  для расчета показателей эффективности:

1.1 доходы РУЭС

тыс.руб.

7 648 263

7 866 323

218 060

1.2 затраты по производству  и реализации товаров (работ,  услуг)

тыс.руб.

5 452 840

6 184 062,21

731 222,21

1.3 чистая прибыль

тыс.руб.

131 800

282 062,45

150 262,45

1.4 среднегодовая стоимость  ОС

тыс.руб.

4 960 250

5 683 431

723 181

1.5 среднегодовая численность  работников

чел

101

104

3

1.6 выручка от реализации  товаров (работ, услуг) в текущем  году за вычетом косвенных  налогов

тыс.руб.

4 047 300

7 397 463,9

3 350 163,9

2 Показатели эффективности  использования основных средств:

 

Продолжение таблицы 6

1

2

3

4

5

2.1 коэффициент фондоотдачи

руб.

0,82

1,31

0,49

2.2 коэффициент фондоемкости

руб.

1,23

0,77

0,46

2.3 коэффициент фондовооруженности

руб/чел

49 111,39

56 648,38

7536,99

2.4 рентабельность основных  средств

%

3

4

1

3 Показатели эффективности  труда:

3.1 производительность труда

тыс руб/чел

40 072,27

71 129,46

31 057,19

3.2 процент прироста производительности  труда

%

х

156,52

Х

3.3 процент прироста средней  заработной платы

%

х

109

Х

4 Обобщающие показатели  эффективности производства:

         

4.1 себестоимость единицы  продукции (ста рублей выручки  от реализации товаров (работ,  услуг))

руб.

134,72

83,6

51,12

4.2 процент снижения себестоимости  единицы продукции

%

х

61,3

Х

4.3 рентабельность РУЭС

%

2,4

4,6

2,2


 

 

В планируемом году предприятие  будет функционировать следующим образом :

- Будут возрастать показатели дохода предприятия, среднегодовая стоимость основных средств, чистая прибыль предприятия, прогнозируется увеличение прибыли от реализации продукции, но так же и увеличение затрат по производству и реализации товаров.

- Уменьшится необходимое количество работников (планируется уволить 3 работников).

- Положительная динамика  коэффициента фондоотдачи и рентабельности  ОС, при отрицательной динамике  коэффициента фондоемкости. Это  означает более эффективное использование  ОС.

- Увеличение производительности  труда на 56,52%, и как следствие  увеличение заработной платы  на 9%.

- Уменьшение себестоимости  единицы продукции (ста рублей  выручки от реализации товаров  (работ, услуг)) на 51,12 рублей.

- Общее возрастание показателя  рентабельности РУЭС на 2,2%.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целью данной курсовой работы являлось составление плана развития предприятия связи в планируемом  году. В будущем году эффективность работы предприятия немного увеличится. Судить об этом можно на основании возрастания различных показателей, таких как среднегодовая стоимость основных средств, чистая прибыль предприятия, увеличение прибыли от реализации продукции. Для успешного функционирования предприятия понадобится даже меньше работников, чем в текущем году.

Под факторами увеличения ПТ понимают те объективные причины, под влиянием которых повышается ПТ на предприятии.

Существует несколько  групп факторов роста уровня ПТ:

  1. повышение технического уровня производства:

– механизация и автоматизация  производственных процессов;

– изменение качества сырья.

  1. улучшение организации производства и труда:

– совершенствование системы  управления;

– совершенствование организации  рабочих мест.

  1. социально-экономические, отраслевые факторы включают:

– совершенствование системы  оплаты труда;

– сокращение текучести  кадров.

Для увеличения прибыли и  рентабельности предприятию необходимо сокращать затраты на производство и реализацию продукции, увеличивать  доходы предприятия.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

  1. Экономика организации: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.
  2. Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.
  3. Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.
  4. Материалы сайта [http://lib.vvsu.ru/books/bakalavr02/page0193.asp]
  5. Материалы сайта [http://dvsneg.ru/predpriyatie/]
  6. ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Наименование показателей

Ед. изм

Исходные данные

1 Выручка от реализации  товаров (работ, услуг) текущем  году:

   

1.1 Междугородная телефонная  связь

тыс руб.

1 798 522

1.2 Городская телефонная  связь

тыс руб.

1 798 740

1.3 Сельская телефонная  связь

тыс руб.

1 250 650

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

827 850

1.5 Радиофикация

тыс руб.

560 710

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

524 800

2 Планируемый  прирост выручки:

   

2.1 МТС

%

15

2.2 ГТС

%

10

2.3 СТС

%

12

2.4 ТГС

%

5,6

2.5 РФ

%

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

-

3 Доходы по инвестиционной  деятельности в планируемом году

тыс руб.

108 560

4 Доходы по финансовой  деятельности в планируемом году

тыс руб.

109 500

5 Доходы по прочей текущей  деятельности в планируемом году

тыс руб.

250 800

6 Стоимость ОС на начало  планируемого года:

   

6.1 Здания

тысруб

1 650 890

6.2 Машины и оборудование

тысруб

1 450 000

6.3 Передаточные устройства

тысруб

898 750

6.4 Сооружения

тысруб

787 560

6.5 Транспортные средства

тысруб

1 358 200

6.6 Прочие

тысруб

114 850

7 Ввод в эксплуатацию  ОС в планируемом году:

   

7.1 Здания

тысруб

125 000 в феврале

7.2 Машины и оборудование

тысруб

114 870 в марте

7.3 Передаточные устройства

тысруб

-

7.4 Сооружения

тысруб

-

7.5 Транспортные средства

тысруб

106 890 в августе

7.6 Прочие

тысруб

-

8 Выбытие из эксплуатации  ОС в планируемом году:

   

8.1 Здания

тысруб

110 500 с августа

8.2 Машины и оборудование

тысруб

-

8.3 Передаточные устройства

тысруб

-

8.4 Сооружения

тысруб

-

8.5 Транспортные средства

тысруб

101 780 в сентябре

8.6 Прочие

тысруб

90 480 в     июле

9 Срок полезного использования ОС:

   

9.1 Здания

лет

40

9.2 Машины и оборудование

лет

15

9.3 Передаточные устройства

лет

10

9.4 Сооружения

лет

16

9.5 Транспортные средства

лет

25

9.6 Прочие

лет

10

10 Численность работников  на начало планируемого года

чел

100

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

5 в 1-м квартале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

-

13 Средняя месячная заработная  плата работников в текущем  году

руб

2 565 000

14 Планируемый темп роста  средней заработной платы

%

111

15 Материальные затраты  на 100 руб. выручки в текущем  году:

   

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,7

15.2 Электроэнергия

руб

3,4

15.3 Топливо

руб

2,9

16 Процент снижения  МЗ на 100 руб. выручки в планируемом  году:

   

16.1 Материалы и запчасти

%

5,9

16.2 Электроэнергия

%

10

16.3 Топливо

%

6

17Доля прочих расходов  в общей сумме затрат по  производству и реализации товаров  (работ, услуг)

%

8

18 Льготируемая прибыль  в планируемом году

тыс.

руб

31 500

19 Расходы по прочей  текущей деятельности в планируемом  году

тыс.

руб

85 800

20 Расходы по финансовой  деятельности в планируемом году

тыс.          

руб.

93 520

21 Расходы по инвестиционной  деятельности в планируемом году

тыс

руб

71 985

22 Выручка от  реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц  в план.году

тыс.

руб

300 800

23 Выручка от  реализации товаров (работ, услуг)  в текущем году

тыс.

руб

4 047 300

24 Доходы в текущем году

тыс.

руб

6 300 250

25 Затраты по производству  и реализации товаров (работ,  услуг) в текущем году

тыс.

руб

5 452 840

26 Чистая прибыль  в текущем году

тыс.

руб

131 800

27 Среднегодовая стоимость  ОС в текущем году

тыс.

руб

4 960 250

28 Среднегодовая численность  работников в текущем году

чел

101


 

 

 


Информация о работе Расчет экономический показателей РУЭС на планируемый год