Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2012 в 07:51, контрольная работа
Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм - финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюджет.
Цель данной контрольной работы : исследовать и анализировать экономическое содержание и функции бюджета государства.
В ходе выполнения контрольной работы необходимо выполнить практическое задание, связанное с составлением проекта бюджета района. На основе представленных в методических указаниях исходных данных будут рассчитаны показатели проекта бюджета и составим его.
Ведение……………………………………………………………………………3
1.Государственный бюджет как экономическая категория……………………4
2.Функции бюджета……………………………………………………………..10
Заключение………………………………………………………………………12
Практическое задание…………………………………………………………...13
Список использованной литературы…………………………………………...48
1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:
Кср.=Число детей н.г.*6+Число
Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.
Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.
С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.
Проект: 325*240=78 000 руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)
Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов *
Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.
Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.
Расходы на мягкий инвентарь:
- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:
520* 60 новых мест=31 200 руб.
- на оборудование всех
новых мест в проектном
520* 30 новых мест=15 600 руб.
- на дооборудование всех ранее действующих мест:
- текущий год 240*330=79 200 руб.
- проект 310*330= 102 300 руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 620*270=167 400 руб.
Проект: 620*325=201 500 руб.
Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7
Всего расходов в текущем году:
64 800+16 848+2 484 000+31
В проектном году:
78 000+20 280+2 990 000+15
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
Таблица 10
Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на год |
1. ДОУ в городах (табл. 9) |
2 851 548 |
1 425 774 |
2 851 548 |
3 417 430 |
2. ДОУ в сельской местности |
800 000 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8) |
3 715 922 |
1 857 961 |
3 715 922 |
4 222 247 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
475 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498 191 |
250 000 |
498 191 |
550 000 |
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
700 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%) |
37 159 |
18 579 |
37 159 |
42 222 |
11. Прочие учреждения
и мероприятия в области |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12. Финансирование мероприятий
по организации |
50 000 |
25 000 |
50 000 |
70 000 |
13. Итого расходов (п.1+...п.12) |
10 449 743 |
5 295 774 |
10 449 743 |
11 890 119 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 875 000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
13 449 743 |
6 350 774 |
13 449 743 |
15 465 119 |
Таблица 11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение
|
Наименование отделения, показатель
|
Проект | |||||||||
На начало года
|
На конец года
|
Среднегодовое
|
Сроки развертывания сети
|
Число дней функционирования
|
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
| Питание |
Медикаменты |
Питание |
Медикаменты | |||||||
гр.5* гр.7 |
гр.8*гр.9 |
гр. 8* гр.10 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1. Хирургические койки |
70 |
86 |
81 |
С 01.05 |
310 |
25110 |
25 |
20 |
627 750 |
502 200 |
| 2. Детские койки |
55 |
60 |
58 |
С 01.06 |
315 |
18270 |
24 |
28 |
438 480 |
511 560 |
| 3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
С 01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462 000 |
438 900 |
| 4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
- |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302 400 |
331 200 |
| 5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
- |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472 500 |
562 500 |
| ИТОГО: |
305 |
341 |
329 |
х |
х |
х |
х |
х |
2 303 130 |
2 346 360 |
2. Больницы и диспансеры в городах |
1.Хирургические койки |
85 |
95 |
89 |
С 01.08 |
310 |
27590 |
22 |
23 |
606 980 |
634 570 |
| 2. Детские койки |
90 |
100 |
97 |
С 01.05 |
305 |
29585 |
23 |
25 |
680 455 |
739 625 |
| 3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
С 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913 500 |
957 000 |
| 4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
С 01.09 |
310 |
39370 |
25 |
27 |
984 250 |
1 062 990 |
| 5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
С 01.11 |
330 |
30690 |
20 |
27 |
613 800 |
828 630 |
| ИТОГО: |
515 |
595 |
551 |
х |
х |
х |
х |
х |
3 798 985 |
4 222 815 |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
Кср. = К01.01.+
где Кср - среднегодовое количество коек;
К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
85+((95-85)*5/12)=89 к.
Таблица 12
2. Расчет расходов
на заработную плату
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1.Среднегодовое количество коек (табл. 11) |
х |
551 |
х |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
аблица 13
Расчет расходов на канцелярские
и хозяйственные
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на |
х |
309 000 |
х |
183 000 |
4. Прирост коек за год (см. табл. 11) |
х |
80 |
х |
36 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на |
х |
64 000 |
х |
28 800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
Таблица 14
Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения
|
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Заработная плата
мед. персонала больниц и |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117 000 |
114 608 |
101 400 |
64 155 |
3. Питание (табл. 11) |
3 500 000 |
3 798 985 |
2 000 000 |
2 303 130 |
4. Медикаменты (табл. 11) |
4 000 000 |
4 222 815 |
2 100 000 |
2 346 360 |
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13) |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
7. Приобретение оборудования (рост 25%) |
250 000 |
312 500 |
150 000 |
187 500 |
8. Капитальный ремонт (рост 15%) |
1 200 000 |
1380 000 |
700 000 |
805 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов |
9 917 000 |
11 219 438 |
5 741 400 |
6 590 365 |
Таблица 15
План амбулаторно-
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний-расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
|
|
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 гр.3* гр.5 |
8 гр.4*гр.6 |
9 7+8 |
10 |
11 гр.9* гр. 10 |
12 |
13 |
14 гр. 12*гр.13 |
1.Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
7306 |
10 |
73060 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467 |
10467 |
21 |
219807 |
3.Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,625 |
30,625 |
281 |
8606 |
8606 |
20 |
172120 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6604 |
6604 |
13 |
85852 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
28 |
1,25 |
29,25 |
281 |
8219 |
8219 |
8 |
65752 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
45 |
1,25 |
46,25 |
281 |
132996 |
132996 |
18 |
233928 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
- |
20 |
281 |
5620 |
5620 |
23 |
129260 |
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
979 779 |
Таблица 16
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195 000 |
208 000 |
3, Медикаменты |
979779 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400 000 |
500 000 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
960 000 |
8. Прочие расходы |
х |
250 000 |
Итого расходов |
3 324 779 |
4 168 000 |
Таблица 17
Свод расходов на здравоохранение
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
| Принято |
Исполнено за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение |
|
1. Больницы и диспансеры в городах |
9 917 000 |
4 958 500 |
9 917 000 |
11 219 438 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5 741 400 |
2 870 700 |
5 741 400 |
6 590 365 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3 324 779 |
1 662 390 |
3 324 779 |
4 168 000 |
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
2 1 383 179 |
10 692 590 |
21 383 179 |
24 577 803 |
Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства