Составление проекта федерального бюджета в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2011 в 11:49, курсовая работа

Описание

Главная задача разработки проекта - определение объема денежных средств, централизуемых в бюджете с целью финансового обеспечения функций, возложенных на органы государственной власти и органы местного самоуправления, и мероприятий, предусмотренных экономического и социального развития государства и территории.

Содержание

Введение.......................................................................................................................3
I. Теоретическая часть.................................................................................................4
1. Проект федерального бюджета.................................................................4
2. Основные этапы составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый годи плановый период..........................................................................................................5
3. Подготовка проектов федеральных законов о федеральном бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период для внесения в Правительство РФ......................................................................................9
Заключение.................................................................................................................15
II. Практическая часть...............................................................................................16
Список используемой литературы...........................................................................43

Работа состоит из  1 файл

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.doc

— 622.50 Кб (Скачать документ)

     78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.

     Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета  рассчитывается как разница между  всеми расходами на содержание ДОУ  и суммой родительской платы. 

     Таблица 10

Свод  расходов на образование, руб.

Наименование Принято Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9) 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8) 3 715 922 1 857 961 3 715 922 4 222 247
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%) 37 159 18 579 37 159 42 222
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов (п.1+...п.12) 10 449 743 5 295 774 10 449 743 11 890 119
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 13 449 743 6 350 774 13 449 743 15 465 119

 

     

     Таблица 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет  расходов на питание и медикаменты  по учреждениям здравоохранения

Учреждение 
 
Наименование  отделения, показатель 
 
Проект
На

начало  года 

На

конец года 

Среднегодовое 
Сроки развертывания сети 
Число дней функционирования 
Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
 
Питание
Медикаменты Питание Медикаменты
гр.5*

гр.7

гр.8*гр.9 гр. 8*

гр.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 С 01.05 310 25110 25 20 627 750 502 200
 
2. Детские койки
55 60 58 С 01.06 315 18270 24 28 438 480 511 560
 
3. Терапевтические койки
60 75 70 С 01.05 330 23100 20 19 462 000 438 900
 
4. Родильные койки
45 45 45 - 320 14400 21 23 302 400 331 200
 
5. Прочие койки
75 75 75 - 300 22500 21 25 472 500 562 500
 
ИТОГО:
305 341 329 х х х х х 2 303 130 2 346 360
2. Больницы и  диспансеры в городах 1.Хирургические  койки 85 95 89 С 01.08 310 27590 22 23 606 980 634 570
 
2. Детские койки
90 100 97 С 01.05 305 29585 23 25 680 455 739 625
 
3. Терапевтические койки
130 150 145 С 01.04 300 43500 21 22 913 500 957 000
 
4. Родильные койки
120 140 127 С 01.09 310 39370 25 27 984 250 1 062 990
 
5. Прочие койки
90 110 93 С 01.11 330 30690 20 27 613 800 828 630
 
ИТОГО:
515 595 551 х х х х х 3 798 985 4 222 815

 

     

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

     Кср. = К01.01.+

, где

Кср - среднегодовое количество коек;

К01.01 - количество коек на начало года

Кн -  количество развернутых новых коек;

m количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических  коек в больницах в сельской местности  составит:

     70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

     Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

     85+((95-85)*5/12)=89 к. 

     Таблица 12

2. Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
Принято в текущем году
Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Среднегодовое  количество коек (табл. 11) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 13

Расчет  расходов на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
 
Принято в текущем  году Проект на

следующий год

Принято в текущем  году Проект на следующий  год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) х 126 730 х 75 670
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) х 309 000 х 183 000
4. Прирост коек за год (см. табл. 11) х 80 х 36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (п.4*п.5) х 64 000 х 28 800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  руб. (п.3+п.6) х 373 000 х 211 800
 
 

Таблица 14

Свод  расходов по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности, руб.

Показатель, единица измерения 
Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на

следующий год

Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров (таб. 12) 450 000 440 800 390 000 246 750
2. Начисления на заработную плату  (26%) 117 000 114 608 101 400 64 155
3. Питание (табл. 11) 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
4. Медикаменты (табл. 11) 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) х 373 000 х 211 800
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл. 13) х 126 730 х 75 670
7. Приобретение оборудования (рост 25%) 250 000 312 500 150 000 187 500
8. Капитальный ремонт (рост 15%) 1 200 000 1380 000 700 000 805 000
9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365

Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в РФ