Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2011 в 11:49, курсовая работа
Главная задача разработки проекта - определение объема денежных средств, централизуемых в бюджете с целью финансового обеспечения функций, возложенных на органы государственной власти и органы местного самоуправления, и мероприятий, предусмотренных экономического и социального развития государства и территории.
Введение.......................................................................................................................3
I. Теоретическая часть.................................................................................................4
1. Проект федерального бюджета.................................................................4
2. Основные этапы составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый годи плановый период..........................................................................................................5
3. Подготовка проектов федеральных законов о федеральном бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период для внесения в Правительство РФ......................................................................................9
Заключение.................................................................................................................15
II. Практическая часть...............................................................................................16
Список используемой литературы...........................................................................43
Таблица
15
План
амбулаторно-поликлинических посещений.
Планирование медикаментов
|
Таблица 16
Свод
расходов по амбулаторно-поликлиническим
учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Заработная плата мед. |
750 000 | 800 000 |
2.
Начисления на заработную |
195 000 | 208 000 |
3, Медикаменты | 979779 | 900 000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 400 000 | 500 000 |
7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 960 000 |
8. Прочие расходы | х | 250 000 |
Итого расходов | 3 324 779 | 4 168 000 |
Таблица
17
Свод
расходов на здравоохранение
|
Пояснительная записка к проекту бюджета района.
Составив проект бюджета района, определен размер доходов бюджета в следующем году - 36 540 075 руб.
Размер расходов определен в сумме 42 226 772 руб.
Превышение расходов над доходами означает дефицит бюджета. Он определен в размере 5 686 697 руб.
В
таблице 18 проанализируем структуру
и динамику доходов и расходов
бюджета в следующем году.
Таблица 18
Анализ структуры и динамики доходов и расходов бюджета
Наименование показателей | Проектный финансовый год | |
сумма, руб. | в % к итогу | |
Доходы | 36 540 075 | 100 |
1. Налог на имущество физических лиц | 40 000 | 0,109 |
2. Земельный налог | 195 585 | 0,53 |
3. Единый налог на вмененный доход | 312 800 | 0,85 |
4. Транспортный налог | 35 264 240 | 96,51 |
5. НДФЛ | 726 875 | 1,98 |
6. Неналоговые доходы | 575 | 0,002 |
Расходы | 42 226 772 | 100 |
1. Общегосударственные вопросы | 113 850 | 0,27 |
2.
Национальная безопасность и
правоохранительная |
110 000 | 0,26 |
3. Национальная экономика | 376 250 | 0,89 |
4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 1 068 750 | 2,53 |
5. Охрана окружающей среды | 105 000 | 0,25 |
6. Образование | 15 465 119 | 36,62 |
7. Культура, кинематография и СМИ | 410 000 | 0,97 |
8. Здравоохранение и спорт | 24 577 803 | 58,2 |
По произведенным расчетам в таблице 18 видно, что в составе доходов бюджета района набольший удельный вес занимают налоговые доходы и конкретно транспортный налог – 96,51%.
Наименьшую долю составляют налог на имущество физических лиц – 0,109% и неналоговые доходы - 0,002%.
Анализируя структуру расходов бюджета, видно, что наибольшая часть расходов бюджета направлена на здравоохранение – 58,2%, а также на образование -36,62%.
Одинаковую долю составляют общегосударственные расходы и расходы на национальную безопасность и правоохранительная деятельность: 0,26%.
Из таблицы видно, что происходит увеличение доходов бюджета по сравнению с прошлым периодом. Это связано, прежде всего, с расширением налогооблагаемой базы в результате создания благоприятных условий для развития частного бизнеса.
Идеальное
исполнение бюджета предполагает полное
покрытие расходов доходами.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в РФ