Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2010 в 17:14, курсовая работа

Описание

Целями работы являются изучение структуры финансовой отчетности предприятия, выявление места бухгалтерского баланса в ней, рассмотрение правил и порядка составления бухгалтерского баланса.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ..............................................5
ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.......................................................................................7
2.1. Бухгалтерский баланс: понятие, структура и классификация..........................7
2.2. Порядок и правила заполнения бухгалтерского баланса................................10
2.2.1. Актив баланса...............................................................................................11
2.2.2. Пассив баланса.............................................................................................17
ГЛАВА 3. ОБЩИЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА ПРИМЕРЕ ООО «СК «ВЕСТ».…........................................................................................................24
3.1. Роль бухгалтерского баланса в оценке финансового состояния предприятия...............................................................................................................24
3.2. Горизонтальный анализ активов и пассивов баланса ООО «СК «Вест».........................................................................................................................25
3.3. Вертикальный анализ активов и пассивов баланса ООО «СК «Вест»……..27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….29
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………………….31
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Работа состоит из  1 файл

Курсовая №2.doc

— 383.50 Кб (Скачать документ)
 

Форма 0710001 с. 2 

Пассив Код показа-теля На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный  капитал  410 10 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-)
Добавочный  капитал  420 - -
Резервный капитал

  в том  числе:

430 - -
резервы, образованные в соответствии с законодательством  431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  432 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 39255 61066
ИТОГО по разделу III 490 39265 61076
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510 1180 761
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства  520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 1180 761
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 1595 9911
Кредиторская  задолженность

  в том  числе:

620 32973 27238
поставщики  и подрядчики 621 31601 27148
задолженность перед персоналом организации 622 51 42
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами 623 32 25
задолженность по налогам и сборам 624 24 22
прочие  кредиторы  625 1265 -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов 630 - -
Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие  краткосрочные обязательства  660 - -
ИТОГО по разделу V 690 34568 37149
БАЛАНС  700 75013 98986
Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

     
Арендованные  основные средства 910 21 21
      в том числе по лизингу  911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 - -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства  и других

аналогичных объектов

980 - -
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990 - -
         

Руководитель ___________  __________________________    Главный бухгалтер _________  ______________________

      (подпись)   (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ __2010______г. 

Приложение 2

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на __________________20___ г.

Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 70151806
Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 7728296684
Вид деятельности  _________________________________________________по ОКВЭД  45.21
Организационно-правовая форма/форма  собственности ___________________________ 65 16
___________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС     
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)   
____________________________________________________________________________   
                Дата  утверждения 
  
                Дата  отправки (принятия)
  
 
Актив Код показа-теля На начало отчетного года На конец  отчетного периода 
1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные  активы 110 - -
Основные средства 120 3820 3788
Незавершенное строительство  130 239 -
Доходные  вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные  финансовые вложения 140 - -
Отложенные  налоговые активы 145 - -
Прочие  внеоборотные активы 150 12 12
ИТОГО по разделу I 190 4071 3800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Запасы

в том числе:

210 35061 36346
сырье, материалы и другие аналогичные  ценности 211 24288 33927
животные  на выращивании и откорме  212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 10718 2366
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары  отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов  216 55 53
прочие  запасы и затраты  217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям  220 3074 3576
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты) 240 9468 31049
в том числе: покупатели и заказчики 241 7543 27120
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 146 204
Денежные  средства 260 4081 38
Прочие  оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 51830 71213
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 55901 75013
 

Форма 0710001 с. 2 

Пассив Код показа-теля На начало отчетного 
года
На конец  отчетного 
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный  капитал  410 10 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-)
Добавочный  капитал  420 - -
Резервный капитал

  в том  числе:

430 - -
резервы, образованные в соответствии с законодательством  431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  432 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 4169 39255
ИТОГО по разделу III 490 4179 39265
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510 - 1180
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства  520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - 1180
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 610 590 1595
Кредиторская  задолженность

  в том  числе:

620 51132 32973
поставщики  и подрядчики 621 47588 31601
задолженность перед персоналом организации 622 - 51
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами 623 13 32
задолженность по налогам и сборам 624 9 24
прочие  кредиторы  625 3522 1265
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов 630 - -
Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие  краткосрочные обязательства  660 - -
ИТОГО по разделу V 690 51722 34568
БАЛАНС  700 55901 75013
Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

     
Арендованные  основные средства 910 - 21
      в том числе по лизингу  911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 - -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства  и других

аналогичных объектов

980 - -
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990 - -
         

Руководитель ___________  __________________________    Главный бухгалтер _________  ______________________

      (подпись)   (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _________________ __2010______г. 
 

Информация о работе Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности