Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2013 в 12:28, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является учете прочих доходов и расходов организации на примере ОАО «Уфамолагропром». Для выполнения поставленной цели курсовой работы необходимо рассмотреть следующие задачи:
- изучить, состав доходов и расходов организации;
- изучить методы признания доходов и расходов;
-изучить порядок отражения в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов;
-изучить порядок отражения в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов.
Введение 3
1. Теоретические основы учет прочих доходов и расходов организации 5
1.1 Понятие доходов и расходов организации 5
1.2 Синтетический и аналитический учет прочих доходов и расходов 10
2. Организационно – правовая характеристика ОАО «Уфамолагропром» 12
2.1Организационно – правовая характеристика предприятия 12
2.2 Краткая экономическая характеристика хозяйства 16
3. Анализ состояния учета прочих доходов и расходов на ОАО «Уфамолагропром» 28
3.1 Учет доходов и расходов от реализации и прочего выбытия основных средств и других материальных ценностей28
3.2 Учет прочих - внереализационных доходов и расходов 32
4 Направления оптимизации учета доходов и расходов в ОАО «Уфамолагропром»42
Заключение 47
Библиографический список50
Размещено на Allbest.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ А
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|||||
на 31 Декабря 2009 г. |
|||||
К О Д Ы | |||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
2009|12|31 | ||||
Организация ОАО «Уфамолагропром» |
по ОКПО |
79640085 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0276096691 | |||
Вид деятельности Призводство сыромолочной продукции |
по ОКВЭД |
73.10 | |||
Организационно-правовая форма форма собственности |
|||||
по ОКОПФ / ОКФС | |||||
Единица измерения. |
Тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
Местонохождение (адрес) |
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
I. Внеоборотные активы |
|||||
Нематериальные активы |
110 |
||||
Основные средства |
120 |
2428 | |||
Незавершенное строительство |
130 |
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
5 | |||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||
Итого по разделу I |
190 |
2433 | |||
II. Оборотные активы |
|||||
Запасы |
210 |
6132 | |||
в том числе: |
|||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
4610 | |||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
32 | |||
товары отгруженные |
215 |
||||
расходы будущих периодов |
216 |
1490 | |||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
87722 | |||
в том числе: |
|||||
покупатели и заказчики |
231 |
85817 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
||||
в том числе: |
|||||
покупатели и заказчики |
241 |
||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||
Денежные средства |
260 |
||||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||
Итого по разделу II |
290 |
93854 | |||
БАЛАНС |
300 |
96287 | |||
Форма 0710001 с.2 | |||||
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
III. Капитал и резервы |
|||||
Уставный капитал |
410 |
4032 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||||
Добавочный капитал |
420 |
605 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
20841 | |||
Итого по разделу III |
490 |
25478 | |||
IV. Долгосрочные обязательства |
|||||
Займы и кредиты |
510 |
||||
Отложенные налоговые |
515 |
239 | |||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||
Итого по разделу IV |
590 |
239 | |||
V. Краткосрочные обязательства |
|||||
Займы и кредиты |
610 |
||||
Кредиторская задолженность |
620 |
70570 | |||
в том числе: |
|||||
поставщики и подрядчики |
621 |
55284 | |||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
2891 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
1247 | |||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
10235 | |||
прочие кредиторы |
625 |
913 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||
Прочие краткосрочные |
660 |
||||
Итого по разделу V |
690 |
||||
БАЛАНС |
700 |
||||
Главный бухгалтер___________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|||||
на 31 Декабря 2010 г. |
|||||
К О Д Ы | |||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
2010|12|31 | ||||
Организация ОАО «Уфамолагропром» |
по ОКПО |
79640085 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0276096691 | |||
Вид деятельности Призводство сыромолочной продукции |
по ОКВЭД |
73.10 | |||
Организационно-правовая форма форма собственности |
|||||
по ОКОПФ / ОКФС | |||||
Единица измерения. |
Тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
Местонохождение (адрес) |
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
I. Внеоборотные активы |
|||||
Нематериальные активы |
110 |
||||
Основные средства |
120 |
2428 |
1985 | ||
Незавершенное строительство |
130 |
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
5 |
1 | ||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||
Итого по разделу I |
190 |
2433 |
1986 | ||
II. Оборотные активы |
|||||
Запасы |
210 |
6132 |
8182 | ||
в том числе: |
|||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
4610 |
6958 | ||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
0 |
354 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
32 |
4 | ||
товары отгруженные |
215 |
||||
расходы будущих периодов |
216 |
1490 |
866 | ||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
87722 |
58497 | ||
в том числе: |
|||||
покупатели и заказчики |
231 |
85817 |
56588 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
||||
в том числе: |
|||||
покупатели и заказчики |
241 |
||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||
Денежные средства |
260 |
0 |
36 | ||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||
Итого по разделу II |
290 |
93854 |
66715 | ||
БАЛАНС |
300 |
96287 |
68701 | ||
Форма 0710001 с.2 | |||||
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
III. Капитал и резервы |
|||||
Уставный капитал |
410 |
4032 |
4032 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||||
Добавочный капитал |
420 |
605 |
605 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
20841 |
26654 | ||
Итого по разделу III |
490 |
25478 |
31291 | ||
IV. Долгосрочные обязательства |
|||||
Займы и кредиты |
510 |
||||
Отложенные налоговые |
515 |
239 |
320 | ||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||
Итого по разделу IV |
590 |
239 |
320 | ||
V. Краткосрочные обязательства |
|||||
Займы и кредиты |
610 |
||||
Кредиторская задолженность |
620 |
70570 |
37090 | ||
в том числе: |
|||||
поставщики и подрядчики |
621 |
55284 |
26951 | ||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
2891 |
3298 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
1247 |
1290 | ||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
10235 |
5137 | ||
прочие кредиторы |
625 |
913 |
414 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||
Прочие краткосрочные |
660 |
||||
Итого по разделу V |
690 |
70570 |
37090 | ||
БАЛАНС |
700 |
96287 |
68701 |
Главный бухгалтер___________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ В
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|||||
на 31 Декабря 2011 г. |
|||||
К О Д Ы | |||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
2011|12|31 | ||||
Организация ОАО «Уфамолагропром» |
по ОКПО |
79640085 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0276096691 | |||
Вид деятельности Призводство сыромолочной продукции |
по ОКВЭД |
73.10 | |||
Организационно-правовая форма форма собственности |
|||||
по ОКОПФ / ОКФС | |||||
Единица измерения. |
Тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
Местонохождение (адрес) |
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
|||
I. Внеоборотные активы |
|||||
Нематериальные активы |
110 |
||||
Основные средства |
120 |
1985 |
2287 | ||
Незавершенное строительство |
130 |
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
1 |
5 | ||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||
Итого по разделу I |
190 |
1986 |
2292 | ||
II. Оборотные активы |
|||||
Запасы |
210 |
8182 |
9711 | ||
в том числе: |
|||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
6958 |
6734 | ||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
354 |
2212 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
4 |
4 | ||
товары отгруженные |
215 |
||||
расходы будущих периодов |
216 |
866 |
761 | ||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||||
в том числе: |
|||||
покупатели и заказчики |
231 |
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
58497 |
58776 | ||
в том числе: |
|||||
покупатели и заказчики |
241 |
56588 |
57188 | ||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||
Денежные средства |
260 |
36 |
101 | ||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||
Итого по разделу II |
290 |
66715 |
68588 | ||
БАЛАНС |
300 |
68701 |
70880 | ||
Форма 0710001 с.2 | |||||
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
III. Капитал и резервы |
|||||
Уставный капитал |
410 |
4032 |
4032 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||||
Добавочный капитал |
420 |
605 |
605 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
26654 |
32629 | ||
Итого по разделу III |
490 |
31291 |
37266 | ||
IV. Долгосрочные обязательства |
|||||
Займы и кредиты |
510 |
||||
Отложенные налоговые |
515 |
320 |
231 | ||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||
Итого по разделу IV |
320 |
231 | |||
V. Краткосрочные обязательства |
|||||
Займы и кредиты |
610 |
||||
Кредиторская задолженность |
620 |
37090 |
33383 | ||
в том числе: |
26951 |
13434 | |||
поставщики и подрядчики |
621 |
||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
3298 |
6502 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
1290 |
2126 | ||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
5137 |
10949 | ||
прочие кредиторы |
625 |
414 |
372 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||
Прочие краткосрочные |
660 |
||||
Итого по разделу V |
690 |
37090 |
33383 | ||
БАЛАНС |
700 |
68701 |
70880 |
Главный бухгалтер___________
(подпись)
Приложение Г
Отчет о прибылях и убытках |
|||||
За 2009 г. |
|||||
К О Д Ы | |||||
Форма №2 по ОКУД |
0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
2009|12|31 | ||||
Организация ОАО «Уфамолагропром» |
по ОКПО |
79640085 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0276096691 | |||
Вид деятельности Призводство сыромолочной продукции |
по ОКВЭД |
73.10 | |||
Организационно-правовая форма форма собственности |
16 | ||||
по ОКОПФ / ОКФС | |||||
Единица измерения. |
Тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
Местонохождение (адрес) |
Показатели |
Код строки |
На конец года |
На начало года | ||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
168233 |
|||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
139399 |
|||
Валовая прибыль |
029 |
28834 |
|||
Коммерческие расходы |
030 |
||||
Управленческие расходы |
040 |
12423 |
|||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
16411 |
|||
Прочие доходы и расходы |
|||||
Проценты к получению |
060 |
||||
Проценты к уплате |
070 |
||||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||||
Прочие доходы |
090 |
674 |
|||
Прочие расходы |
100 |
2074 |
|||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
15011 |
|||
Отложенные налоговые активы |
141 |
26 |
|||
Отложенные налоговые |
142 |
35 |
|||
Текущий налог на прибыль |
150 |
3844 |
|||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
10666 |
Главный бухгалтер___________
(подпись)
Приложение Д
Отчет о прибылях и убытках |
|||||
За 2010 г. |
|||||
К О Д Ы | |||||
Форма №2 по ОКУД |
0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) |
2010|12|31 | ||||
Организация ОАО «Уфамолагропром» |
по ОКПО |
79640085 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0276096691 | |||
Вид деятельности Призводство сыромолочной продукции |
по ОКВЭД |
73.10 | |||
Организационно-правовая форма форма собственности |
16 | ||||
по ОКОПФ / ОКФС | |||||
Единица измерения. |
Тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
Местонохождение (адрес) |
Показатели |
Код строки |
На конец года |
На начало года | ||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
174668 |
168233 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
149090 |
139399 | ||
Валовая прибыль |
029 |
25578 |
28834 | ||
Коммерческие расходы |
030 |
||||
Управленческие расходы |
040 |
15838 |
12423 | ||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
9740 |
16411 | ||
Прочие доходы и расходы |
|||||
Проценты к получению |
060 |
||||
Проценты к уплате |
070 |
||||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||||
Прочие доходы |
090 |
3103 |
674 | ||
Прочие расходы |
100 |
5012 |
2074 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
7831 |
15011 | ||
Отложенные налоговые активы |
141 |
3 |
26 | ||
Отложенные налоговые |
142 |
81 |
35 | ||
Текущий налог на прибыль |
150 |
1815 |
3844 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
5813 |
10666 |