Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2011 в 09:13, курсовая работа
Цель исследования заключается в раскрытии сущности бухгалтерской отчетности ее теоретических и практических аспектах формирования в современных условиях.
Задачи исследования: · рассмотреть основные требования к содержанию бухгалтерской отчетности; · исследовать порядок составления, предоставления, утверждения отчетности; · рассмотрение практического примера составления бухгалтерской отчетности.
Введение……………………………………………………………………… стр.2
1. Теоретико-методические аспекты составления бухгалтерской отчетности организации
1.1 Нормативно-законодательная база по составлению бухгалтерской отчетности………………………………………………………………………стр.4
1.2 Структура и правила составления формы №1 «Бухгалтерский баланс»..стр.5
1.3 Структура и правила составления формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»……………………………………………… стр.9
1.4 Структура и правила составления формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»…………………………………………….стр.16
1.5 Структура и правила составления формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»……………………………………..стр.20
1.6 Структура и правила составления формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» и пояснительной записки……стр.22
1.7 Представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО.…стр.28
2. Составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности не примере предприятия ООО «Спектр»
2.1 Составление форм бухгалтерской отчетности…………………………стр.32
2.2 Взаимная сверка показателей форм бухгалтерской отчетности предприятия ООО «Спектр»……………………………………………………………….стр.61
Заключение…………………………………………………………………..стр.66
Список использованных источников………………………………………стр.68
Приложение 1……………………………………………………………….стр.69
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец
отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 400 | 400 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 410,7 | 403,7 |
Итого по разделу III | 490 | 810,7 | 803,7 |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 265,8 | 265,8 |
Кредиторская задолженность | 620 | 297,3 | 328 |
поставщики и подрядчики |
621 | 213,3 | 213,3 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 8,7 | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 81,8 | 103,8 |
прочие кредиторы | 625 | 2,3 | 2,3 |
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | 12 | 12 |
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 575,1 | 605,8 |
БАЛАНС | 700 | 1386 | 1409 |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель | Главный | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Приложение
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА __________________20___г.
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ______________________________ |
0710002 | |||
01 | 01 | 11 | ||
55782722 | ||||
Идентификационный
номер налогоплательщика Вид деятельности ______________________________ |
6651212443 | |||
Организационно-правовая
форма/форма собственности ______________________________ |
||||
______________________________ | ||||
Единица измерения:
тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) |
384/385 |
Показатель | За отчетный
период |
За аналогичный
период
предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 65,6 | () |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (28,8) | |
Валовая прибыль | 029 | 36,8 | |
Коммерческие расходы | 030 | (18,7) | () |
Управленческие расходы | 040 | (25,6) | () |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (7,5) | |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | () | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | () | () |
Прочие доходы | 090 | 30 | |
Прочие расходы | 100 | (29,4) | () |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 0,6 | |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | () | () |
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (6,9) | |
Справочно. | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка
отдельных прибылей
и убытков
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«____» _________________ ________г.
за 20 | 10 | г. | Коды | |||||||||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 01 | 01 | 2010 | |||||||||
Организация | ООО « Спектр» | по ОКПО | 55782722 | |||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 6651212443 | |||||||||||
Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | ||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | частная | |||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
I. Изменения капитала
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) |
итого | |||||||
наименование | код | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 001 | 400 | - | - | 410,7 | 810,7 | ||||||
200 | г. | 002 | х | х | х | |||||||
(предыдущий год) | ||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||
Результат
от переоценки объектов основных средств |
003 | х | х | |||||||||
х | ||||||||||||
Остаток
на 1 января предыдущего года |
006 | 400 | - | - | 410,7 | 810,7 | ||||||
Результат от пересчета иностранных валют | 007 | х | х | х | ||||||||
Чистая прибыль | 008 | х | х | х | - | - | ||||||
Дивиденды | 009 | х | х | х | () | |||||||
Отчисления в резервный фонд | 010 | х | х | () | ||||||||
Увеличение
величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
021 | х | х | х | ||||||||
увеличения номинальной стоимости акций | 022 | х | х | х | ||||||||
реорганизации юридического лица | 023 | х | х | |||||||||
Уменьшение
величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
031 | () | х | х | х | () | ||||||
уменьшения количества акций | 032 | () | х | х | х | () | ||||||
реорганизации юридического лица | 033 | () | х | х | () | () | ||||||
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 400 | - | - | 410,7 | 810,7 | ||||||
200 | г. | 091 | х | х | х | |||||||
(отчетный год) | ||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||
Результат
от переоценки объектов основных средств |
092 | х | х | |||||||||
х | ||||||||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 400 | - | - | 410,7 | 810,7 | ||||||
Результат от пересчета иностранных валют | 101 | х | х | х | ||||||||
Чистая прибыль | 102 | х | х | х | (6,9) | (6,9) | ||||||
Дивиденды | 103 | х | х | х | () |
Форма 0710003 с. 2
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) |
итого | |
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | () | ||
Увеличение
величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
121 | х | х | х | ||
увеличения номинальной стоимости акций | 122 | х | х | х | ||
реорганизации юридического лица | 123 | х | х | |||
Уменьшение
величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
131 | () | х | х | х | () |
уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | х | () |
реорганизации юридического лица | 133 | () | х | х | () | () |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 400 | - | - | 403,7 | 803,7 |
Информация о работе Составление бухгалтерской отчетности организации на примере ООО «Спектр»