Система планирования на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 22:55, курсовая работа

Описание

Целью исследования является: изучить систему планирования на исследуемом предприятии. Из цели исследования вытекает несколько задач:
- изучить сущность системы планирования на предприятии;
- изучить формы и виды планирования на предприятии;
- изучить сущность внутрипроизводственное планирование;
- проанализировать систему планирования на ОАО «Хлебозавод» №5;
- выявить направления развития и дальнейшего совершенствования системы планирования на исследуемом предприятии.

Работа состоит из  1 файл

Введение.doc

— 573.50 Кб (Скачать документ)

Таблица 3. Распределение производственной программы завода 2011 года  по кварталам и месяцам

 

Производственная программа на любом промышленном предприятии должна быть рассчитана тщательным образом. Она должна состоять из нескольких пунктов, также она должна содержать основные показатели, которые как раз характеризуют её основную направленность. На промышленном предприятии очень большое внимание должно уделяться на объем заказов, то есть на заказчика. Это позволит планировать объем выпуска продукции на очередной планируемый период. Также для расчета производственной программы на ОАО «Хлебозавод» №5 оцениваются параметры базового периода, что немало важно для эффективности применения будущей производственной программы.

Руководство сначала старается выстроить матрицу приоритетов на основе исходных данных. То есть проследить какая выпускаемая продукция завода наиболее востребованная потребителями. Завод составляет сводные таблицы по выпускаемой продукции. Немаловажное значение для производственной программы завода имеет так называемая рентабельность предприятия.

Наименование статьи затрат

Отчетный период

 

3 квартал 2011г.

Сырье и материалы, %

44,4

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

1,8

Топливо, %

3,5

Энергия, %

1,8

Затраты на оплату труда, %

33,2

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

8,0

Амортизация основных средств, %

3,5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

Прочие затраты, %:

- амортизация по нематериальным активам, %

- вознаграждения за рационализаторские предложения, %

- обязательные страховые платежи, %

- представительские расходы, %

- иное, %

3,8

-

-

0,2

-

-

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

108,1


Таблица 4. Общая структура себестоимости ОАО «Хлебозавод» №5 за 3 квартал 2011 года.

 

Критерием выгодности выступает показатель эффективности – рентабельность, поэтому значения рентабельности ранжируются по убыванию: сначала – для заказов, затем – для изделий. По матрице можно увидеть те изделия, рентабельность которых выше среднего  – они отмечены цветом. Таким образом, матрица приоритетов показывает рентабельную и малорентабельную продукцию завода.

Также немаловажное значение для построения производственной программы имеет общие показатели финансово-экономической деятельности завода за какой-то определенный отчетный период.

 

 

1 кв.

2011г.

2 кв.

2011г.

3 кв.

2011г.

1

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.

44480

46753

47975

2

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

39,38

36,7

38,18

3

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

16,67

18,3

17,35

4

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

159,9

259,9

188,87

5

Уровень просроченной задолженности, %

2,59

2,0

2,62

6

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3,5

3,4

3,6

7

Доля дивидендов в прибыли, %

-

-

-

8

Производительность труда, руб./чел.

109211

116712

 

127963

9

Амортизация к объему выручки, %

3,70

3,5

3,03

Таблица 5. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 3 квартал 2011г.

 

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, тыс руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.

1 квартал 2011год

 

 

Здания и сооружения

16932

8049

Машины, оборудование, транспортные средства

51735

24012

Другие виды основных средств

129

120

ИТОГО

68796

32181

 

 

 

2 квартал 2011год

 

 

Здания и сооружения

16961

8172

Машины, оборудование, транспортные средства

52038

25527

Другие виды основных средств

107

107

ИТОГО

69106

33806

 

 

 

3 квартал 2011год

 

 

Здания и сооружения

16961

8305

Машины, оборудование, транспортные средства

52281

26912

Другие виды основных средств

57

57

ИТОГО

69299

35274


Таблица 6. Основные средства ОАО «Хлебозавод» №5.

 

Принимается во внимание и показатели по прибылям и убыткам деятельности завода за отчетный период.

Наименование показателя

1 кв.

2011г.

2 кв.

2011г.

3 кв.

2011г.

Выручка, тыс.руб.

42920

47035

53236

Валовая прибыль, тыс.руб.

5244

11353

6389

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.

813

2273

1221

Рентабельность собственного капитала, %

1,83

4,9

2,55

Рентабельность активов, %

1,31

3,6

1,93

Коэффициент чистой прибыльности, %

1,89

4,8

2,29

Рентабельность продукции (продаж), %

7,85

10,6

7,52

Оборачиваемость капитала

0,79

0,8

0,97

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.

-

-

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

-

-

Таблица 7. Прибыли и убытки ОАО «Хлебозавод» №5.

 

Для построения производственной программы завода руководство учитывает все показатели, представленные выше в таблицах.

Далее выстраивается производственная программа предприятия.

Производственная программа в натуральном выражении

Изделие

Квартал

Итого

 

I

II

III

IV

 

Хлеб «Мокшанский»

20

120

0

125

265

 

Хлеб «Крестьянский»

0

10

110

35

155

 

Батон «Постный»

0

0

50

36

86

 

Батон «Сайка»

0

0

0

0

0

 

Батон «К чаю»

0

25

0

0

25

 

Батон «Ванильный»

0

0

0

0

0

 

Пряники

131

0

0

0

131

 

тарталетки

41

139

16

0

196

 

Итого

273

294

176

196

939

 

Основные параметры производственной программы ОАО «Хлебозавод» №5

Показатели

Базовый период

Плановый период

Изменение показателей

в абсолютном выражении

в %%

Объем реализованной продукции, тыс. руб.

34775,5

45375,8

10600,3

30,5

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

26874

29113,3

2239,3

8,3

Постоянные затраты, тыс. руб.

2000,0

2000,0

0,0

0,0

Себестоимость продукции с учетом постоянных затрат, тыс. руб.

28874,0

31113,3

2239,3

7,8

Прибыль с учетом постоянных затрат, тыс. руб.

5901,5

14262,5

8361,0

141,7

Рентабельность продукции, %%

20

46

25

124,3

Портфель заказов: 

    номенклатура продукции, ед.

9

    трудоемкость продукции, н-час

170769,4

    выручка от реализации, тыс. руб.

49224,1

Производственная программа

    номенклатура продукции, ед.

8

6

-2

-25,0

    трудоемкость продукции, н-час

114963

132041,2

17078,2

14,9

    выручка от реализации, тыс. руб.

34775,5

45375,8

10600,3

30,5

Коэффициент исполнения портфеля заказов

    номенклатура продукции, %%

66,67

    трудоемкость продукции, %%

77,32

    выручка от реализации, %%

92,18

Производственные мощности

    производственные площади, всего, м. кв.

1890,0

2040,8

150,8

8,0

    в т.ч.

    1) основная

1140,0

1224,5

84,5

7,4

        хлебопекарная

455,4

588,6

133,2

29,2

        кондитерская

684,6

635,9

-48,7

-7,1

    2) вспомогательные

750,0

816,3

66,3

8,8

Основные производственные фонды, тыс. руб.

7856,8

9491,6

1634,8

20,8

Численность персонала, чел.

83

95

12

14,5

    кондитеров, чел.

21

26

5

23,8

    хлебопеков, чел.

62

69

7

11,3

Фондоотдача, руб./руб.

0,23

0,21

-0,02

-7,4

Фондорентабельность, %%

75

150

75

100,1

Капитальные вложения, тыс. руб.

1635

    в оборудование

1540

    в площади

95

    рентабельность, %%

220,00

511,45

291

132,5

Окупаемость капитальных вложений, лет

0,11

Информация о работе Система планирования на предприятии